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- 2016-12-03 发布于重庆
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財务管理制度(郑州1009)
财务管理制度
根据对郑州销售总部财务管理状况的审核,结合实际现状,现就相关财务管理制度重申如下。
一 资金收支管理
1.借支管理
1.1原则
1.1.1只允许因公借款,未办妥入职手续的员工不准借款。
1.1.2借支起点为300元以上,原则上300元以下的支出由个人预先垫支。
1.1.3除经批准的备用金外,实行“前借不清,后不再借”制度。
1.1.4借支后发生费用支出后,应于10个工作日内报销冲账。月末逾期未还清借款者,财务部将从其工资中扣回;如有特殊情况,应事先向财务部申请延期,未申请者,财务部照扣不误。
1.1.5借支差旅费时,须填制借款单方可向财务借支款项。
1.2流程
2.收入管理
2.1原则
2.1.1收取商超部、团购部货款及酒业公司划拨款项。
2.1.2所收商超部、团购部货款应及时转入酒业公司账户,不能挪用,经营开支需用资金再按程序申请划拨。
2.2流程
二 费用管理
1.总 则
1.1日常费用审批
1.1.1费用指日常经营活动中发生的各种销售经费
1.1.2各项费用开支,必须经部门经理审核后,报销售公司财务经理和总经理批准,并严格按预算执行。
1.1.3总经理出差期间,可授权指定代理人行使指定时间内的审批权。事后由财务部门报总经理审批。
1.1.4部门负责人的各类费用,不得以下一级的名义报销。
1.
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