- 128
- 0
- 约 6页
- 2016-12-11 发布于贵州
- 举报
采购与付款流程财务制度
适用范围:
适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。
流程说明:
(一)流程图:格noyy(二)分类说明:
材料采购:
第一步:下定单:釆购PO经部门经理批准后下给供应商。
第二步:收货:供应商将货物按时送到IQC,IQC在二个工作日内完成点货、检验。如合格收下货物,不合格由质量部在二个工作日内开MRB会义并取得不合格供应商处理单,并在ERP中出单据交财务,并由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商,并通知财务。
第三步:收发票:
第四步:请款:国内采购业务IQC收齐所有单据后填写请款单,经部门经理、财务经理批准,按规定要总经理批准的还要经总经理批准。进口采购业务由报关完成以上请款。
第五步:财务审核付款:
低值易耗品、固定资产采购:
第一步:请购:按公司规定走釆购流程,部门经理应控制是否超过预算。
第二步:下定单:同上
第三步:收货验收:IQC收货,请购人领货并验收并领货。
第四步:收发票:同上
第五步:请款:釆购按(1)请款
第六步:财务审核付款
三、具体业务的票据操作指南:
材料采购:分为国内采购业务、进口采购业务。
国内采购业务:
要求单据:PO、收货单(对方送货单)、发票、请款单。
要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致。
要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高
您可能关注的文档
最近下载
- 2020ACLS学员课课前测试中文版试题+答案.pdf VIP
- 给排水国标图集-02S404:防水套管.pdf VIP
- 2026届新高考数学一轮复习核心知识点讲义.pdf VIP
- 供应商ESG评审表.xlsx VIP
- 《化工安全仪表系统工程设计规范》.pdf VIP
- 钟开斌教授讲稿—突发事件应对的基本策略与方法PPT课件.pptx VIP
- 17R410 热水管道直埋敷设 .docx
- 部编人教版五年级语文下册《第七单元》全单元教学课件PPT小学优秀课堂课件.pptx VIP
- 《承包商管理系統20》(江电)用户操作手册.doc
- KD4800BKD3800B压机电气使用说明书--国内版050531.doc VIP
原创力文档

文档评论(0)