22 内部核控制程序.docVIP

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G.0 2012-4-1 执行 赵维 张洪洲 孟庆若 换版 版次 生效日 失效日 状态 编写 审核 批准 修改说明 天津电力建设公司修造厂 TDX-CX-8.2-02-2012 程序文件 内部审核控制程序 修造厂 本文件之产权属于天津电力建设公司修造厂,未获本厂书面许可,任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。 修改记录 版次 日期 页数 章节 修改内容和依据 G.0 2012-4-1 换版 内部审核控制程序 目 录 1 目的和范围............................................ ..................................................................2 2 引用文件................................................ ..................................................................2 3 职责......................................................... .................................................................2 4 程序......................................................... .................................................................2 5 相关记录................................................ ..................................................................4 6 流程图..................................................... .................................................................4 目的和范围 为验证本厂质量管理体系是否符合策划的安排、符合质量管理体系标准的要求,以及本厂质量管理体系规定的要求,质量管理体系是否得到有效实施和保持。本程序规定了工厂内部审核(内审)的策划、实施、报告和跟踪等管理要求。 本程序适用于本厂质量管理体系内部审核活动的控制。 引用文件 GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005《质量管理体系 基础和术语》 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》 TDX-SC-2012 《修造厂质量手册》 职责 3.1质量管理部为本程序的主控部门,负责编制工厂年度质量管理体系内部审核计划,负责保持内审及其结果的记录,负责跟踪验证内审后续活动,负责汇总分析年度内审结果并提交管理评审; 3.2内审小组负责编制审核计划、审核检查表,负责组织召开首、末次会议,实施审核,汇总分析审核结果,开具不合格项报告,编制内部审核报告并分发; 3.3相关部门负责配合审核实施,负责采取必要的纠正和纠正措施,以消除所发现的不合格及其原因; 3.4管理者代表负责内部审核,审批年度审核计划、审核报告协调处理审核中出现的重大问题,定审核组长,保证审核所必须的资源.1 总要求 每年年初,质量管理部负责组织编制年度质量管理体系内部审核计划,经管理者代表批准后组织实施。每年至少进行一次全面审核。 4.2 审核准备 管理者代表指定审核组长,审核组长在厂内持有内审员证书的人员中选择组员,成立内审小组。审核组长负责组织本次审核的具体实施,组织制定下列审核用文件: 审核计划; 审核检查表。 4.2.1 审核小组提前5天将经管理者代表批准的“审核计划”发放给有关部门。 4.2.2 审核计划包括: 受审核的部门及审核时间; 审核的目的、范围、依据和方法; 审核的主要内容; 4.2.3 审核员应贯彻和实施相应的审核要求

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