阳春国际s仓储管理制度.docVIP

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杨春国际大酒店仓库管理制度 财务部仓库负责酒店采购的各种存货的验收、储存、发放等环节的管理,具有监督采购质量,实施存货管理、控制合理库存及消耗,沟通供求信息等职能。为保障营业需要,降低成本费用,实现仓库管理规范化、制度化、科学化,按照酒店财务管理需求,特制定本仓库管理细则。 仓库管理责任 坚持“谁主管谁负责,谁经手谁负责”的仓库管理原则,将仓库管理工作分解落实到人,对所管辖的存货分类分库,实行专库、专职、专责管理。 仓库主管对财务副经理负责,统管仓库工作,监督下属执行本管理细则及酒店规章制度,保证仓库设施、库存物资的安全、完好,确保仓库发挥保障、监督及控制等职能作用。 库管人员对仓库主管负责,按各自分工的职责范围,对所分管的设备设施及货物的数量、质量、安全等负责。 仓库主管应定期对库管员进行物品管理知识的培训,定期考核,提高库管人员的技能。库管员名单应报财务部备案,更换保管人员必须由部门副经理或仓库主管监督履行交接手续,以明确责任。 全体仓管人员均为分岗不分工,要求彼此帮助,互相协作。 物品验货管理规定 财务部验货员必须严格遵守和执行本酒店规章制度,恪尽职守,严肃认真地做好物资验收工作。 验货员须每日在检验物资之前核准校对计量器具,及时验货,以保证计量工作的严肃性和各种物资的及时供应。 本酒店采买购进的物资均须财务部验货员、采购员(供货商)及申购部门三方同时检验、签字确认后,方为有效验收。 对供应商送达的物资,验货员须依照核准批复的采购申请单、采购合同及留存的封样实物标准规定,逐项核对物品的名称、数量、规格、质量、品牌、价格、生产日期及所必须的各种检验检疫证明。并有权拒收不合以上规定之物资。 核检物资过程中,验收人员须亲自检验、如实记录,严禁听从供应商的报数。与使用部门对物资质量、数量实行联合检查确认。 验货员根据采购执行价计算各项物资的收货金额,并对全部收货金额加以汇总,并编制收货日报给财务部。 物品入库管理规定 验货员对检验无误的物资须及时填写入库单,清晰准确地注明所收物品的名称、规格、数量、单价、日期、供应商名称及采购单号,入库单据须有办理入库的库管员签字。 货物验收入库后,库管员应依据入库单据迅速记入保管帐,并填写卡片,详细记录入库单号、存货名称、规格、出入库日期、数量、结存数量,以便检查核对,保证帐帐、帐货相符。并妥善保存留存凭据。 库管员下班前,将所有入库单据汇总,送交财务部,不得无故拖延。 财务核算员对转入的入库单须仔细核对,检查供货商名称、签字手续是否齐备、收货单价、金额计算等是否准确,收货数量与申购数量是否相符,确认无误后实施财务核算工作。 库管员须将政府有关部门要求具备的各种相关证明和检查资料整理建档,妥善保存,以备各项行政检查。 凡仓库管辖范围以外的任何公私物品,一律不得入库储存。 物品直拨管理规定 任何进店直拨入部门的物资须经财务部验货员、采购员(供货商)及申购部门同时检验、签字确认。 验货员根据验收合格后的物资填写直拨单据,按要求填写供货商、日期、名称、规格、数量、单价、金额等,无特殊情况,实发数量不得超过申请数量。 验货员填写直拨单后,由验货员、采购员(供货商)、使用部门领货人、负责人签字后,按规定将其分发给供应商、使用部门、财务部。 验货员下班前,应将所有直拨单据汇总交财务部,不得无故拖延。 属于验货过程中发生的规格、数量不符,应及时调换。退货的物料需复验清楚后方可办理退货。 出库管理规定 任何部门领用物资须填写出库单。出库单须经部门经理签字、财务部经理(副经理)签字,手续齐全,库管员方能发货。领用部门指定专人领货。 库管员发货时,应严格按照出库单填写的品名、规格、数量发货,无特殊情况,实发数量不得超过申请数量,及时变更货物卡片并入帐。 库管员应监督协助提货人员提货,防止造成仓库设备设施和货物损失。 物品领用后,因质量、规格不符,领用部门要求退货的,应填写红字出库单,并说明原因,经领用部门经理、财务部经理会签后准予退货。 属于发货过程中发生的规格、数量不符,应及时调换。退库的物料需复验清楚,无误后方可入库。 库管员下班前,应将当日所有出库单据汇总编制出库汇总表,连同出库单据,送交财务部,不得无故拖延。 对于仓库所有物资均以先进先出法,近保质有效期限先出库的原则办理,禁止提取发放过期变质失效的物品。 物资仓储管理规定 各种存货的仓储管理,应严格执行有关仓管、卫生、消防、安全管理法规和制度,做到无火灾、无盗窃、无虫鼠、霉变、无差错事故。 存货仓储实行分类分库分区管理:各种危险品和一般物品;有毒品和食品;性质互相抵触、互相串味物品;以及养护、灭火方法不同的物品必须严格分类分库存放。仓库应编制详细的货物分类分库分区储存标志,以备日常管理、培训和处理紧急意外事故之用。 库管人员应严格按照货物分类分库分区储存

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