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- 2016-12-20 发布于河北
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基于内部审计视角的内部控制问题研究
吴江龙 刘兴锋
[摘要]财政部等五部委制定的《内部控制规范》将于2009年7月1日起在上市公司实施,内部控制是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,并由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部审计作为连接企业“董、监、高、员”关系和“游戏”规则检查的自我约束机制,是企业集团建立实施内部控制规范的关键因素。
[关键词]内部控制 实施成效 内部审计 实施关键
在贯穿于企业集团全过程的内部控制体系中,应该充分发挥内部审计职能,合理评
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