公司收款与付管理表格.docVIP

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第十八章 公司收款与付款管理表格 一、借款单 年 月 日 借款部门 借款人 使用部门 款项类别 现金□ 支票□ 支票号码: 借款用途 及理由 借款金额 (大写) ¥ 还款方式 批准人 财务核准 财务审核 部门审核 附件(张) 备 注 注:本单由会计室使用并管理。 二、请款单 申请单位: 年 月 日 验收 日期 客户 称呼 付款 摘要 金 额 付款 条件 凭 证 备 注 合 计 张 总经理 会计 出 纳 主管 申请人 三、内部往来通知单 厂别: 编号: 年 月 日 会计科目 摘 要 金 额 工 厂 公 司 借 方 贷 方 公司 副经理 主管 制单 工厂 主管 制单 附单 付款凭证 张 其他单据 张 注 本单一式三联,第一联:财务处、第二联:会计科(记账用)、第三联:会计(存根用)。 四、催款通知单 致: 公司财务部 贵公司下列欠款已经超过预定结款期,请尽快安排汇款事宜。 货物名称、规格 数量 金额 发货日期 欠款期 到期日 超期天数 合 计 备注:1.我公司已是第 次向贵公司催款。 2.贵公司已是第 次未按协议约定按时结款。 ××公司财务部 年 月 日 五、收款凭证 借方科目 现金    出纳编号:    年 月 日 凭证编号: 摘 要 贷方科目 金 额 记账符号 附单据 张 总账目 科目 明细 科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 合计金额 主管(盖章) 记账(盖章) 制单(盖章) 出纳(盖章) 交款人(盖章) 六、收货款自动报告表 商品编号 销售日期 订单号码 金额 收款 日期 收款记录 未收理由及预定入款日期 备注 七、收款差异调节表 序号 客户编号 客户名称 营业所收款项 财会部门收款额 差异 差异原因 调节结果 财会部门经理: 主管: 制表: 八、收款状况报表 客户代码: 客户名称: 经办人: 年 月 日 区 分 件 数 收 款 备注 本月 比前月增加 比前月减少 本月 比前月增加 比前月减少 现 金 支 票 万元至 万元 万元至 万元 客票 万元至 万元 万元至 万元 冲 销 合 计 客户名称及客户代码 变更内容 理由及状况 九、预收预付账款明细表 预 付 预 收 日期 事 由 金额 日期 事 由 金额 合 计 合 计 审核: 填表: 十、收款通知书 ____________日至 年 月 日止   承蒙 贵行赐顾,深为感谢。 兹送上贵行本份应收账款明细账一份,敬请查收。 编号__________字_______ 销货 品名 等级 数量 单价 金 额 备注 月 日 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 本公司于本 月 日起至 日之间派员到 公司/行结算收款,敬请届时多予指导与协助,至为感谢。 ××公司财务部 年 月 日 十一、收款通知单 项目名称: 合同编号: 合同签订日期: 收款通知人: 合同付款方 合同总金额 收款金额 收款次数 收款方式 开具发票种类

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