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文件编号 版本号 A/0 受控状态
ISO9001:2008质量管理体系标准文件
编制/日期
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批准/日期
生效日期
修订页
编制/修订原因说明:新发行。
编制人:
日期: 主要修订点 版本A/0(修订前) 版本A/1(修订后) 制度主责部门审核/日期:
制度参与部门会签意见/日期:
审核:
审批意见:
版本更新记录
版次 时间 更改内容 流程负责部门 审核批准
目的
制定并保持文件化程序,对客户的每一个订单进行评审及协调活动,旨在明确客户对产品的要求并能得到满足。
适用范围
适用于对客户所下订单的技术及交付要求进行评审。
职责
3.1计划采购模块:负责订单的接收、更新与沟通工作。
3.2 财务部:负责对年度合同的单价核算工作。
3.3 资材与市场部:负责产品的投标工作。
3.4总经理:负责对年度合同、日常订单的审批工作。
3.5总裁:负责对年度合同的裁决工作。
工作程序
流程 责任部门 工作要
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