企业iso9001程序j文件-合同订单评审控制程序.docVIP

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企业iso9001程序j文件-合同订单评审控制程序.doc

文件编号 版本号 A/0 受控状态 ISO9001:2008质量管理体系标准文件 编制/日期 审核/日期 批准/日期 生效日期 修订页 编制/修订原因说明:新发行。 编制人: 日期: 主要修订点 版本A/0(修订前) 版本A/1(修订后) 制度主责部门审核/日期: 制度参与部门会签意见/日期: 审核: 审批意见: 版本更新记录 版次 时间 更改内容 流程负责部门 审核批准 目的 制定并保持文件化程序,对客户的每一个订单进行评审及协调活动,旨在明确客户对产品的要求并能得到满足。 适用范围 适用于对客户所下订单的技术及交付要求进行评审。 职责 3.1计划采购模块:负责订单的接收、更新与沟通工作。 3.2 财务部:负责对年度合同的单价核算工作。 3.3 资材与市场部:负责产品的投标工作。 3.4总经理:负责对年度合同、日常订单的审批工作。 3.5总裁:负责对年度合同的裁决工作。 工作程序 流程 责任部门 工作要

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