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煤矿公务接待制度
 
篇一:公司公务接待制度
  兰州西热东输经营公司公务接待管理规定
  第一章  总则
  第一条  为规范公司公务接待管理,厉行勤俭节约,反对
 铺张浪费,根据国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》有关规定,结合公司实际情况,特制定本规定。
 第二条  本规定适用于公司各部门、分公司的公务接待行
 为。
 本规定所称公务接待,是指因工作业务往来、学习交流、
 出席会议、检查指导等发生的相关公务接待活动(包括用餐、住宿等)。
  第二章  接待原则
  第三条  公务接待坚决贯彻“厉行节约、反对浪费”的原
 则,严格控制公务接待范围和标准,不得组织旅游和与公务活动无关的参观,不得组织到营业性娱乐、健身场所活动,不得安排专场文艺演出,不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等,坚决杜绝非公务性接待和超标接待。
第四条  公司所有公务接待由办公室统一负责安排,特殊
 情况需说明原因,经总经理同意后方可进行接待。
 在公务接待中,不得在机场、车站组织迎送活动,不得跨
 地区迎送,不得张贴悬挂标语横幅,不得安排迎送,不得铺设地毯,严格控制陪同人数,不得层层多人陪同。
 第五条  公司所有公务接待都必须事先向办公室提出申
 请,经主管经理和总经理同意后方可安排。未经领导批准的公务接待,办公室不得安排和结账,财务部也不准予以报销费用。
 第六条  公务接待住宿应当严格执行公司标准,不得超标
 准安排接待住房,应在定点饭店或者宾馆安排,执行协议价格。
 第七条  公务接待应按照规定标准安排工作餐,并严格控
 制陪餐人数。
 工作餐应当供应家常菜,不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴
 和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
  第三章  接待程序
  第八条  公司公务接待,接待部门都应事先填写《公务接
 待审批表》,说明具体接待对象、人数、事由、时间、标准、陪同人员等内容,报办公室审核。办公室审核后请示主管经理和总经理同意后方可安排。
第九条  如遇特殊情况无法事先审批,办公室可口头请示
 主管领导同意后方可进行公务接待,并于三日内补办审批手续,逾期由接待部门负责人自行结算。
 第十条  公务接待原则上由办公室统一安排,特殊情况需
 要由接待部门安排时,须经主管领导批准,否则由接待当事人自行结算。
 第十一条  各部门有重要接待(重要领导或重要客户来
 访)任务时,应提前一天报办公室,并预先制定接待方案,由办公室配合相关部门实施。
 第十二条  公务接待原则上由办公室统一结账,特殊情况
 需要接待当事人在消费结账时,应核实账单,并据实签名确认、开具发票。
  第四章  接待标准
  第十三条  公司接待工作应严格按下列级别和标准安排,
 超过此标准的接待需报总经理批准。
  说明:1、以上标准用餐不含酒水。
 2、接待用酒原则上由办公室进行集中采购,接待发生
 时,由办公室统一准备安排。
 3、陪同人员数量应根据需要适当安排,原则上不得超
 过接待对象人数。接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。
  第五章  审批权限
  第十四条  公司总经理有权安排特级接待标准和其他特
 殊情况的批准。
 第十五条  公司公务接待费用在1000元(含)以下的,
 由分管领导审批,公务接待费用在1000元以上的由总经理审批。
 第十六条  其他由公司承担的接待费用,必须经总经理审
 批。
 第六章  接待费报销程序
  第十七条  接待费用由办公室统一进行报销,在特殊情况
 下发生的接待费用,经总经理批准后,由接待当事人依据《公务接待审批表》和消费的正式发票,于当月25日前,按公司财务部门相关规定办理报销手续。
  第十八条  接待费报销时,经办人须取得用餐酒店或住宿宾馆正式发票,并附上《公务接待审批表》,交由财务部门审核,总经理审批后方可报销。发票必须符合以下规定:
 (一)定额发票印章要清晰可识别,印章不清的不予报销,不完整的发票不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票,发票归属地与费用实际发生地必须一致;
 (二)手工开具的发票必须如实填写,不得提供套开、虚开的发票,发票填写必须规范,发票内容必须完整,不符合规定开具的发票不予报销;
 第十九条  公务接待超出标准部分的费用,特殊情况须由经办人说明原因,其他陪同人员证明并签字,报总经理批准后方可报销。经总经理批准的特殊接待费用据实报销。
 第二十条  财务部根据实际情况在每星期集中定时进行财务报销。每月28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,在此期间停止费用报销。
  第七章  责任追究
  第二十一条  凡公司员工弄虚作假,借业务接
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