- 8
- 0
- 约3.38千字
- 约 8页
- 2016-12-28 发布于贵州
- 举报
审 计 报 告
X审(XX) 号
XX有限公司董事会:
一、对财务报表出具的审计报告
我们审计了后附的XX(以下简称公司)XX年XX月XX日的管理层的责任公司这种责任包括:按照企业会计准则的规定编制财务报表,;()设计、和维护的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报 二注册会计师的责任 我们的责任是在审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德,计划和审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司年12月31日的财务状况以及年度的经营成果。软件企业认定管理办法《》国税发〔2008〕116号公司软件企业认定管
您可能关注的文档
最近下载
- 《中小学生卷面书写规范》.docx VIP
- 2026年南阳工艺美术职业学院单招职业适应性测试题库及答案详解一套.docx VIP
- 中华传统诗词在菲律宾的传播和影响.pdf VIP
- 《中华人民共和国政府采购法》培训讲义.pptx VIP
- 基于PLC的多种液体混合控制系统设计.doc VIP
- 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心福建分中心2023年公开招考聘用专利审查员模拟备考预测(共1000题)综合模拟试卷+答案解析.docx VIP
- 结核性胸膜炎的护理PPT课件.pptx VIP
- National Theatre Live: Prima Facie《初步举证(2022)》完整中英文对照剧本.docx VIP
- 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心福建分中心招考聘用【共500题含答案解析】模拟检测试卷.docx VIP
- 十洲:-浙东唐诗之路.doc VIP
原创力文档

文档评论(0)