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管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
版本:A0 编号:INK/4020015
受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员:
标准化条款 检查内容 是否
适用 参考
文件 检查方法 检查结果记录 ISO9001条款 ISO14001
条款 OHSAS
18001
条款 提问 文件
查阅 现场
检查 4.2.1
总则 4.4.4
文件 4.4.4
文件化 ◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆与管理体系相关的文件有多少?
◆与受审核部门相关的文件是多少?
◆组织结构、方针、三同时报告等是否保存完好?
◆电子形式文件的使用是否有效? ◆体系文件是否覆盖了标准适用要素并符合其要求?要素之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?
◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? ◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径?
◆文件是否便于查阅? 4.2.2
质量手册 ◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理? ◆管理手册是否包括管理体系的范围。
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
◆管理手册是否引用或包括程序文件。
◆管理手册是否包括管理体系过程之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。 ◆管理手册的控制情况 ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。 4.2.3
文件控制 4.4.5
文件控制 4.4.5
文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
◆程序文件是否有效版本?
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?
◆是否规定了文件夹的保管办法?
◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性?
◆体系运行起关键岗位是否得到现行有效文件?
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法? 4.2.3
文件控制 4.4.5
文件控制 4.4.5
文件控制 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆所有文件是否字迹清楚?
◆所有文件标识是否明确?
◆文件发布前是否得授权人的批准?
◆所有文件是否均注明制定或修订日期? ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是?是否满足要求?
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?
◆文件的查找是否方便?
◆文件的保管是否有效? ◆外来文件的控制 ◆外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等是否作了规定?
◆执行的如何? ◆作废文件的管理 ◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防误用? 4.2.4
记录控制 4.5.4
记录 4.5.4
记录控制 ◆是否有对记录进行管理的程序 ◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?
◆本组织与有关的记录有哪些?
◆与受审核部门有关的记录有哪些?
◆程序中是否包含对记录的质量要求?
◆是否有保存期限的规定? ◆记录管理的实况 ◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清楚?
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?
◆过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息? 5.1
管理承诺 ◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据? ◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工? ◆最
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