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- 2017-01-15 发布于北京
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《会计案例研究
《会计案例研究》课程教学大纲
教学院长 教研室主任 大纲执笔人 第一章 建立和完善货币资金管理制度
贵阳市财政局特大贪污案的思考
本章知识准备介绍的内容:
一、货币资金的内部控制制度
货币资金的内部会计控制制度是指企业为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。其主要包括:
1、岗位责任制度;2、授权批准制度;
3、责任追究制度;4、内部记录和核对制度;
5、监督检查制度。
货币资金监督检查的内容主要包括:(1)货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。(2)货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为。(3)支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。(4)票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞。
二、现金管理
(一)现金管理的基本原则
1、收付合法原则;2、钱账分工原则
3、收付两清原则;4、日清月结原则
(二)现金管理的内容
依据国务院颁布的《现金管理条例》规定,现金管理的内容是:
1、现金使用范围;2、库存现金限额
3、不准坐支现金;4、其他规定
(三)现金管理中常见的错弊行为
1、涂改凭证金额;2、错记金
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