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(2009)第001期
关于各营业部12月份费用核销通报
督导部对1月12日前各营业部提报来的2009年12月份差旅费(交通费)及通讯费票据进行了审核。现将费用的核销情况通报如下:
一、安徽营业部:
1、营业部经理谢贺伟,提报12.14-12.15去南京开会费用272元,给予核报;提报.16-12.18差旅费327元,行程属实,给予核报;提报12.5-12.8差旅费385元,行程属实,给予核报;
2、宣城营业所经理陈实,提报12.8-12.15差旅费591元,去安庆交接市场以及去南京开会费用,行程属实,给予核报;
3、行政徐乐提报12月交通费60元,给予核报;
二、河北营业部:
1、营业部经理伊吉,提报11.22-12.10差旅费1320元,行程属实,给予核报;
2、客户主任张思远,提报12.3-12.5开会费用320元,行程属实,给予核报;
3、12月河北营业部月度会议差旅费300元,按照批准核销;
4、客户主任张家澄提报12.4—12.5开会产生的差旅费81元,给予核报;
三、湖南营业部:
1、KA主任宋勤玲,提报11.26-12.3差旅费202元,属跨区域差费,给予核销;
2、湘潭营业所经理邹兵,提报12.12差旅费324元,同意销售部意见给予核销长途费用;
3、KA主任宋勤玲提报11月电话费162元,按标准核报;提报11月交通费150元,拜访76家门店,按标准核报;提报12.26当天差旅费80元,按标准给予核报;提报12月份通讯费211.53元,按标准给予核报;提报12.16-12.25差旅费937元,行程属实,按标准给予核报;
业务代表胡新花,提报12.25当天差旅费158元,拜访一家客户,按标准给予核报;
KA经理周辉,提报12月通讯费226.66,按标准给予核报;提报12月份交通费159元,按
标准给予核报;11月交通费156元,拜访52家门店,按标准给予核报;提报11月话费137.6元,按标准给予核报;
行政兼财务周晓英,提报12月份交通费60元,有一张17元车票属11月交通费,不予核报,剩余费用按标准给予核报;
四、广东营业部:
1、KA主任万俞辰,提报12.9-12.10差旅费119元,行程属实给予核报;
2、粤西营业部经理魏闵,提报11.1-12.16差旅费1768元,行程属实,给予核销;
3、广东营业部经理马建东,提报12.19-12.23差旅费473.0元,给予核销;
4、深圳客户经理杨红桂,提报10.26-12.24交通费600元,给予核销;
5、KA主任陈楚生,提报12月差旅费109.5元,属跨区域拜访给予核销;
6、客户主任邹宗佑,提报12.10-12.20差旅费400元,属开展品尝活动、开发分销商所发生的费用,给予核销;
五、江苏营业部:
1、原营业部经理余文海,提报12.2-12.5差旅费765元,按照批示给予核销;
2、KA业代许振生,提报12月差旅费58元,出差目的是补华润万家验收单顺利结账,给予核销;
3、营业部副经理任宏提报到江苏报到产生的差旅费457元,给予核报;
六、济南营业部:
1、客户主任李乃胜,提报12.6差旅费537.3元,属公司安排到温州提车产生的差旅费,给予核销;提报12.21--23差旅费433元,行程属实,给予核销;
2、济南营业部经理于茂中,提报12.13-12.15差旅费685元,属开会费用,行程属实,给予核销;提报11月交通费85元,在标准内核报;
3、日照营业所经理沈军玉,提报12.23-12.25差旅费166.5元,行程属实,按标准给予核报;提报12.12当天临沂至沂水差旅费64元,行程属实,按标准给予核报;提报12.9-12.10营业部会议差旅费235元,行程属实,按标准给予核报;提报12.14当天差旅费54元,行程属实,按标准给予核报;提报12.18-12.19差旅费146元,行程属实,按标准给予核报;
4、淄博营业所经理曹凌云,提报11.25-12.25差旅费1062元,其中12月15至12月18日滨州至淄博行程中,本应为在淄博出差3天,但根据189漫游记录显示:12月15日中午12:12达到淄博,12月16日下午19:00就回到滨州,实际出差1.5天;故对12月15至12月18日滨州至淄博的差旅费,按1.5天给予核报;针对淄博营业所经理曹凌云虚报票据的问题,给予通报批评并罚款200元;
5、营业部经理于茂中,提报12月差旅费1412.8元,行程属实,按标准给予核报。
6、KA业代姚娟,提报12.1-12.31市内交通费164.3元,12月份共拜访27家门店,按标准给予核报;提报12.21-12.21差旅费82元,情况属实,按标准给予核报;
7、行政葛菲提报12月份市内交通费77元,给予核报;提报12.15当天差旅费68元,给
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