- 1、本文档共12页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
(审计考试
(第一部分)第四章 审计目标和审计程序
窗体顶端
?
一、单项选择题
1.下列有关审计目标的表述中,正确的是: A.审计目标是审计行为的结果 B.审计目标在不同的历史时期是相同的 C.审计目标体系包括审计总目标和审计具体目标两个层次 D.审计总目标由审计具体目标组成
【本题1分,建议1.0分钟内完成本题】
【答疑编点击提问】 【加入打印收藏夹】 【加入我的收藏夹】
【显示答案】
【隐藏答案】【正确答案】:C【答案解析】:审计目标体系包括审计总目标和审计具体目标。
【您的回答】:【本题未答,得分:0】
?
2.针对审计项目具体内容确定的审计目的、并对总体审计目标予以细化的是: A.专门审计目标 B.特殊审计目标 C.具体审计目标 D.一般审计目标
【本题1分,建议1.0分钟内完成本题】
【答疑编点击提问】 【加入打印收藏夹】 【加入我的收藏夹】
【显示答案】
【隐藏答案】【正确答案】:C【答案解析】:审计目标通常分为总体审计目标和具体审计目标。总体审计目标是指实施审计要实现的最终目的,具体审计目标是总体审计目标的细化,是针对审计项目具体内容所确定的审计目的。
【您的回答】:【本题未答,得分:0】
?
3.下列关于审计目标的说法中,错误的是: A.审计目标在审计项目的全过程中起了决定性作用 B.审计目标决定了采取什么样的审计程序和方法 C.审计目标决定了采取什么样的审计证据 D.审计目标具有全面性和长期性
【本题1分,建议1.0分钟内完成本题】
【答疑编点击提问】 【加入打印收藏夹】 【加入我的收藏夹】
【显示答案】
【隐藏答案】【正确答案】:D【答案解析】:选项D的错误在于审计目标具有局限性和阶段性,审计目的才具有全面性和长期性。
【您的回答】:【本题未答,得分:0】
?
4.检查财务报表中数字及勾稽关系是否正确可以实现的审计具体目标是: A.估价 B.截止期 C.披露 D.机械准确性
【本题1分,建议1.0分钟内完成本题】
【答疑编点击提问】 【加入打印收藏夹】 【加入我的收藏夹】
【显示答案】
【隐藏答案】【正确答案】:D【答案解析】:机械准确性是检查财务报表中数字及勾稽关系是否正确。
【您的回答】:【本题未答,得分:0】
?
5.对审计目标的确定有最直接影响的是: A.审计授权人或委托人的要求 B.审计环境 C.审计目的 D.审计对象
【本题1分,建议1.0分钟内完成本题】
【答疑编点击提问】 【加入打印收藏夹】 【加入我的收藏夹】
【显示答案】
【隐藏答案】【正确答案】:C【答案解析】:审计目的指导审计目标的确定。
【您的回答】:【本题未答,得分:0】
?
6.根据我国目前的实际情况,国家审计的首要目标是: A.真实性 B.合法性 C.效益性 D.客观性
【本题1分,建议1.0分钟内完成本题】
【答疑编点击提问】 【加入打印收藏夹】 【加入我的收藏夹】
【显示答案】
【隐藏答案】【正确答案】:A【答案解析】:我国国家审计总目标可以概括为真实性、合法性、效益性。其中,真实性是基础,合法性是基本要求,效益性是最终目的。
【您的回答】:【本题未答,得分:0】
?
7.影响实施阶段内部控制测试与实质性测试重点的是: A.对被审计单位内部控制情况的调查 B.与被审计单位的合作情况 C.被审计单位内部控制初步评价结果 D.对被审计单位内部控制的了解程度
【本题1分,建议1.0分钟内完成本题】
【答疑编点击提问】 【加入打印收藏夹】 【加入我的收藏夹】
【显示答案】
【隐藏答案】【正确答案】:C【答案解析】:对被审计单位内部控制初步评价结果将影响实施阶段内部控制测试与实质性测试重点。
【您的回答】:【本题未答,得分:0】
?
8.对于审计程序来说,不是必不可少的阶段的是: A.编制审计方案 B.发出审计通知书,提出书面承诺要求 C.对内部控制实施内部控制测试 D.对财务报表项目进行实质性测试
【本题1分,建议1.0分钟内完成本题】
【答疑编点击提问】 【加入打印收藏夹】 【加入我的收藏夹】
【显示答案】
【隐藏答案】【正确答案】:C【答案解析】:如果审计组成员认为内部控制的设置极为有限或按照成本效益原则不宜进行内部控制测试,则审计人员可以不依赖内部控制进行审计,不对内部控制实施内部控制测试。
【您的回答】:【本题未答,得分:0】
?
9.财务审
您可能关注的文档
- (肇庆市端州区2014年中小学教师.doc
- (财经法规第一章习题.doc
- (肇庆怀集一中2013届高一10月月考(语文).doc
- (财经法规第三章习题.doc
- (审计学习题3.doc
- (财经法规第二章支付结算法律制度单选附参考答案.doc
- (财经法规第二章有关票据内容测试.doc
- (肉的保水性及其影响因素.doc
- (财经法规第二章章节测试题答案.doc
- (肉鸡养殖出路之我见 - 副本.doc
- 反诈安全宣传.pptx
- 2024-2025学年初中音乐七年级上册湘艺版(2024)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年初中音乐七年级下册苏少版(2024)教学设计合集.docx
- 原则性热力系统计算说明书-热电联产计算.doc
- 2024-2025学年初中英语八年级上册上海新世纪版教学设计合集.docx
- 2024-2025学年初中英语八年级下册人教新目标(Go for it)版(2024)教学设计合集.docx
- 员工如何正确使用防护设备和器具.pptx
- 稻城旅游线路设计.pptx
- 绩效考核方案(集锦15篇).doc
- 2024-2025学年初中信息技术(信息科技)七年级全一册苏科版(2018)教学设计合集.docx
文档评论(0)