SAP常见问题及解决方法.docxVIP

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SAP常见问题及解决方法

一、CO常见场景(一)生产投入、产出创建成品物料(MM01)创建BOM物料(MM01)搭建产品BOM用量(CS01)创建产品工艺路线(CA22)创建物料信息记录价格(ME11 200001不选工厂)物料计划价格更新(ZCOA001)产品标准成本计算(CK11N)标记、发布产品和物料价格(CK24)或者直接用CK40N替代7.8创建采购订单(ME21N)ME23N查看ME22N修改“项目”选K代表寄售采购收货(MB01/MIGO)(有差异)移动类型101 MB03查询发票校验(MIRO/MRKO)创建生产订单(CO01)先“下达订单”再保存对生产订单发料(MB1A)移动类型261 ----到订单—输入订单号—保存订单收货/产出(MB31)若只发料,未收货或者部分收货,则为在制品REL;若收货完成,订单状态DLV/TECO,完工品计算在制品(KKAX)计算差异(KKS2)可在CO03 成本-余额中检查差异是否一致结算订单(KO88)Zco88 是在制与完工一起结算(所有订单)(二)物料分类账创建销售订单(VA01)编辑不完整日志-完成资料-ZPRO输入售价MMBE 查看库存数量ZSDR 订单执行情况Vf04 维护发票到期清单过账发货(VL01N)要维护产品序列号销售开具系统发票(VF01)批准至会计(VF02)更改开票凭证至财务凭证记账。VFX3 检查产生开票凭证产品物料价格分析(CKM3N)可去掉销售凭证实际成本核算(CKMLCP)刷新直接处理跑平差异,执行到第五步(三)内部订单(一般)创建内部订单(KO01)订单类型维护结算规则维护订单预算(到年度)(K022)对内部订单发料(MB1A/MIGO)移动类型:261 有关订单的发货(发货到生产订单)—对应生产成本科目 Z33 研发试制投入(内部订单)---对应物料消耗科目4、切凭证到内部订单(F-02)此处成本中心字段留空,订单字段输入内部订单号5、内部订单结算(KO88)维护结算规则6、订单关闭(KO02)显示结果,KO03 附加-成本分析或者KOB1(四)如果物料没有发布标准价格就做了货物移动的处理方法1、CKM3 记一下物料的差异2、CKMM更改物料状态由S+3改为S+2,然后接着改回S+33、MR22 差异还原(五)成本收集器批量建立方法1、KKF6M 集中输入成本收集器2、全选,保存3、MF30 成本收集器成本估算核算错误多数是成本收集器看一下,SE16 输入KEKO 查看一下是否有19成本收集器的成本估算。(六)删除成本核算结果重新发布1、数据浏览器SE16----表keko 查看后台核算数据;(不一定要用到)2、物料价格分析CKM3N 查看是否做业务(库存查看)3、成本核算重组CKR1按回车跳过黄色警告,删除(七)删除成本核算核算历史(CK44)(八)表调用SE16(九)串表SQVI1、输入名称,点击创建2、输入标题,注释,数据源哪里选装表连接:如图3、插入需要调用的表格(各种表格之间有关联关系,需要后续学习)之后选择输入,输入的值字段清单、清单字段选装打钩为输出显示的栏位选择字段打钩为输入(筛选条件)排序后,点击保存退出。(十)MM17批量维护:物料(工业)高级应用1、建立变式(批量解锁物料工厂状态)①、找到修改位置(找到你要批量修改的物料视图中具体那个字段)点到“特定工厂的物料状态”按F1,跳转到如下界面,并点击技术信息找到字段值“MMSTA”并复制②、进MM17,查找到字段,并注意此字段所在的表名称“MARC”③、选定超查找到的字段,并点击运行④、转到如下界面,并点击保存成你自己的变式2、批量修改成本核算批量及价格单位(注意顺序是先批量修改成本核算批量再修改计量单位)有时候,很多物料的计量单位维护错误成了1,我们不想一个个的MM02修改,具体变式创建不再细说,主要是强调一下顺序。先FICO002再FICO003具体对应位置是:成本1“成本核算批量”;成本2“价格单位”二、FI常见场景(一)应收创建销售订单(VA01)编辑不完整日志-完成资料-ZPRO输入售价MMBE 查看库存数量ZSDR 订单执行情况Vf04 维护发票到期清单过账发货(VL01N、VL02N)要维护产品序列号销售开具系统发票(VF01)批准至会计(VF02)至财务凭证记账。VFX3 检查产生开票凭证收款(预收)预收现金/银行存款(F-29/F-02)借:银行存款贷:预收账款收承兑(F-36/F-02)借:应收票据09 W贷:预收账款19 A6.客户清帐(应收预收)(F-32)(二)应付形成应付账款创建采购订单(ME21N)Z05 生产性材料采购订单若为寄售采购在“项目”栏选择K,发票校验时为寄售发票校验采购收货(MB01/MIGO)发票校验(MIRO/MRKO)对供应商付款

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