2016年滨城区妇幼保健站.docVIP

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2016年滨城区妇幼保健站 部门预算 目 录 第一部分 概况 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表 一、2016年收支预算总表(功能科目) 二、2016年收支预算总表(经济科目) 三、2016年收支预算总表(支出类别) 四、2016年收入预算表 五、2016年支出预算表(经济科目) 六、2016年财政拨款支出预算表(经济科目) 七、2016年基本支出预算表(资金来源) 八、2016年项目支出预算表(资金来源) 九、2016年“三公”经费支出预算表 十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表 十一、2016年财政拨款收支总表 十二、2016年一般公共预算支出表 十三、2016年一般公共预算基本支出表 十四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表 十五、2016年政府性基金预算支出表 十六、2016年部门收支总表 十七、2016年部门收入总表 十八、2016年部门支出总表 第三部分 2016年部门预算情况说明 第一部分 概 况 一、主要职能 1.贯彻实施《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》,落实《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》。坚持以群体保健工作为基础,面向基层,预防为主,为妇女儿童提供健康教育预防保健等公共卫生服务,切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童保健密切相关的基本医疗服务。 2.掌握本辖区妇女儿童保健状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策,技术规范及各项规章制度。 3.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。 4.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作,组织实施本辖区母婴保健技术培训、对基层和保健机构开展业务指导、并提供技术支持。 5.负责本辖区孕产妇死亡、新生儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测,妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。 6.开展妇女保健服务,包括婚前和孕前保健、孕产期保健、营养指导、生殖道感染,性传播疾病等妇女常见病防治。 7.开展儿童保健服务,受卫生行政部门委托对幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导,重点加强儿童早期综合发展,营养与喂养指导,生长发育监测,心里行为咨询,儿童疾病综合管理等儿童保健服务。 8.完成卫生行政部门下达的指令性任务。 二、部门预算单位构成 纳入滨城区妇幼保健站2016年部门预算编制范围的单位包括:本单位预算共1个,见下表: 序号 单位名称 备注 1 滨城区妇幼保健站 2 3 4 5 第二部分 2016年部门预算表 (见电子文档附件) 第三部分 2016年部门预算 情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 1、编制综合预算。按照预算管理的有关规定,预算编制实行综合预算,本部门及所属单位全部收支全面纳入部门预算管理。 2、突出保障重点。按照先基本支出、后专项支出的顺序安排预算,重点保证人员基本工资、国家规定的各种补贴津贴、离退休人员的离退休费、机构正常运行所必须的公用经费支出。 3、坚持厉行节约。量入为出,精打细算,严格按照中央《八项规定》要求,从严控制各项公用经费尤其是“三公经费”支出。 4、确保合法合规。各项收支严格执行财务规章制度,人员经费严格按照国家工资和社会保障的有关政策、规定及开支标准执行,日常公用经费严格按照规定的支出标准测算,项目支出按照履行职能需要,顺应上级政策导向,严格论证审核,区分轻重缓急统筹安排。 二、收支预算总体情况 2016年收入预算为319.44万元,其中:财政拨款251.44万元。 2016年支出预算为319.44万元,全部为医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)支出。 三、财政拨款支出预算情况 2016年财政拨款支出预算为251.44万元,具体情况如下:医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)支出251.44万元,主要用于人员工资和社会保障缴费等。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况及“三公经费”增减变动情况说明 2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共5.5万元。今年按照厉行节约的要求进行了进一步压减,“三公经费”比上年减少5万元。 1、因公出国(境)费预算0万元 。与上年持平。 2、公务用车购置及运行费预算5万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过

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