财会教学赛训一体化软件招标参数.docVIP

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财会教学赛训一体化软件招标参数

财会教学赛训一体化软件招标参数 投标单位商务要求 投标人提供的软件产品的制造商必须是双软认证企业,并具有高新技术企业资质,投标时必须提供《高新技术企业认定证书》、《软件企业认定证书》。投标人需提供由国家版权局颁发的以上各软件《计算机著作权登记证书》,相关部门颁发的《软件产品登记证书》,登记证需与以上软件产品同名称,不接受任何替代产品参与投标。投标现场需提供原件备查,如不能提供,技术部分不得分; 提供有关产品省级以上测试中心的测试报告,以证明软件符合最新国家标准。原件现场备查,如不能提供,技术部分不得分; 为保障软件产品质量及成熟度,投标单位需提供ISO9001质量管理体系认证证明文件,(原件备查)未提供,技术部分不得分; 软件厂商须获得过“支持答案智能判断的会计专业仿真实训软件”权威机构奖项。(原件备查),否则技术部分不得分; 软件制造厂商需为全国财政职业教育教学指导委员会全国职业院校会计技能大赛 例: 人民币:叁佰元整、叁佰圆整、叁佰元正 摘要: 红星公司、红星有限公司、北京红星有限公司 摘要: 买电脑、购计算机、采购电脑设备 发票等内容多行的学生答案行顺序可与标准答案不同 例:某单元以发票实训,发票内容涉及三行: 电脑、电脑椅、防尘罩;学生实训时三行书写顺序可能与标准答案不同,系统会针对此情况智能判断。 原始单据具有多联(或正反面);支持红单、凭证画线、签章功能;签章所涉角色以及签章的样式、内容、形状老师可以自定义。 具有作业(自动批改、手动批改)、考试、答疑、讨论、通知、公告等功能;教师可自主增加作业与考试内容或者从实训题库中随机抽题,自由组卷,可自定义考试人数、时间,方便灵活的组织考试。 教师能够按章节进行教学控制,能够控制学生能否查阅标准答案,可定义实训难度,可控制学生是否可以导出或打印实习结果。 可增加本校课程;实训量可以无限增加。 具有精品课程网站接口、利用实训平台中的表单作为备课素材、在平台基础上做进一步程序开发。 功能模块: 一、教学中心 1、管理员操作端:部门设定、教师管理、行政班管理、课程清单查询、教学班查询、学习论坛、教学通知、会计制度文件、网站荟萃、设置系统参数、在线用户、IP筛选、登陆日志查询、密码修改。 2、教师操作端:行政班管理、行政班学生管理、课程管理、教学班管理、学习论坛、会计制度文件、单据样式查询、实训难度控制、网站荟萃、通知公告、在线用户、接口说明、密码修改。 3、学生操作端:税务登记实训、增值税纳税处理实训、消费税纳税处理实训、营业税纳税处理实训、关税纳税处理实训、企业所得税纳税处理实训、个人所得税纳税处理实训、土地增值税纳税处理实训、印花税纳税处理实训、房产税和城镇土地使用税纳税处理实训、资源税纳税处理实训、其他税种纳税处理实训、税收筹划。 二、实验模块 1、税务登记实训:税务登记实训、变更税务登记实训、注销税务登记实训、增值税一般纳税人认定登记实训。 2、增值税纳税处理实训: 2.1小规模纳税人增值税纳税实训:小规模纳税人增值税纳税实训(工业企业)、小规模纳税人增值税纳税实训(商业企业)、小规模纳税人纳税申报实训。 2.2一般纳税人增值税纳税实训:东方纺织(工业企业)增值税纳税业务处理实训、东方纺织(工业企业)增值税纳税申报实训、增值税纳税业务处理实训(以商业企业为例)、增值税特殊业务实训。 2.3出口退税纳税实训:有进出口经营权的生产企业免抵退税实训、外贸企业出口货物先征后退实训。 3、消费税纳税处理实训: 3.1消费税账务处理:香烟生产企业消费税核算实训、酒类生产企业消费税核算实训。 3.2消费税纳税申报实训:消费税纳税申报实训。 4、营业税纳税处理实训: 4.1各行业营业税纳税处理实训:交通运输业营业税纳税处理实训、娱乐业营业税纳税处理实训、建筑业营业税纳税处理实训。 4.2各行业营业税纳税处理实训:服务业营业税纳税处理实训、金融业营业税纳税处理实训、文化体育业营业税纳税处理实训。 5、关税纳税处理实训:关税-进口关税、关税-出口关税。 6、企业所得税纳税处理实训:企业所得税季度纳税申报实训、核定征收企业所得税纳税申报实训、新企业所得税年度纳税申报实训。 7、个人所得税纳税处理实训: 7.1个人所得税纳税处理实训:个人所得税年度纳税申报表实训、个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税申报表实训。 7.2企业代扣代缴个人所得税纳税处理实训:企业代扣代缴个人所得税纳税处理实训。 8、土地增值税纳税处理实训:房地产公司土地增值税处理实训、非房地产公司土地增值税处理实训。 9、印花税纳税处理实训:印花税纳税处理实训。 10、房产税和城镇土地使用税纳税处理实训:房产税纳税处理实训、城镇土地使用税纳税处理实训。 11、资源税纳税处理实训:资源税纳税实训。 12、其他税种纳税处理

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