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编号:
审计立项书
审字[ ]第 号
审计项目 被审计单位或人 立项依据 审计的主要内容:
机构负责人: 年 月 日 分管领导
审核意见
签名: 年 月 日 主管领导
审批意见
签名: 年 月 日
审计方案
为进一步 , 对下属 家单位拟开展 审计。为做好此次审计工作,结合内审机构基本情况,特制定如下实施方案。
一、审计对象及范围:
本次审计对象为:
审计范围: ?
二、审计小组名单:
审计一组:
审计二组:
审计组其他成员:
三、时间安排:?
20 年 月- 月
四、审计内容:
五、工作要求:
内审部
年 月 日
进场时间安排表
时间 单位 审计人员
备注:进场时间可能因工作安排做出调整,以书面内审通知(提前三天发出)为准。
审计部
审 计 通 知 书
字 第 号
—————————————————————————————
关于 审计的通知
:
根据 ,我部派出审计小组,自 年 月 日起对你单位进行 审计,审计时间范围为 年 月至 年 月。预计现场审计时间为 周。请给予积极配合,提供审计所需财务资料(含其他业务相关资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。
审计进场时间:
参会人员:
附件:1、承诺书
2、审计所需资料明细
审计组带队领导:
审计组长: 审计组成员:
年 月 日
承 诺 书
审计工作小组:
我们郑重承诺:本次为审计小组提供的审计所需财务资料(含其他业务相关资料)真实、完整,不存在弄虚作假的现象。
负责人签字:
经办人签字:
签章:
年 月 日
审计所需资料
资料类型 资 料 目 录 说 明 纸
质
版 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
审计资料交接单
送审资料名称 计量单位 数量 备注 说明: 审计小组: 被审计单位: 接收人: 移交人: 年 月 日 年 月 日 移交人: 接收人: 年 月 日 年 月 日 注:此表一式两份,交接双方各执一份
审计实
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