内部审计常用表格文书.DOCVIP

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编号: 审计立项书 审字[ ]第 号 审计项目 被审计单位或人 立项依据 审计的主要内容: 机构负责人: 年 月 日 分管领导 审核意见 签名: 年 月 日 主管领导 审批意见 签名: 年 月 日 审计方案 为进一步 , 对下属 家单位拟开展 审计。为做好此次审计工作,结合内审机构基本情况,特制定如下实施方案。  一、审计对象及范围: 本次审计对象为: 审计范围: ? 二、审计小组名单: 审计一组: 审计二组: 审计组其他成员: 三、时间安排:? 20 年 月- 月 四、审计内容: 五、工作要求: 内审部 年 月 日 进场时间安排表 时间 单位 审计人员 备注:进场时间可能因工作安排做出调整,以书面内审通知(提前三天发出)为准。 审计部 审 计 通 知 书 字 第 号 ————————————————————————————— 关于 审计的通知 :   根据 ,我部派出审计小组,自 年 月 日起对你单位进行 审计,审计时间范围为 年 月至 年 月。预计现场审计时间为 周。请给予积极配合,提供审计所需财务资料(含其他业务相关资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。   审计进场时间: 参会人员: 附件:1、承诺书 2、审计所需资料明细 审计组带队领导: 审计组长: 审计组成员: 年 月 日 承 诺 书 审计工作小组:   我们郑重承诺:本次为审计小组提供的审计所需财务资料(含其他业务相关资料)真实、完整,不存在弄虚作假的现象。 负责人签字: 经办人签字: 签章: 年 月 日 审计所需资料 资料类型 资 料 目 录 说 明 纸 质 版 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 审计资料交接单 送审资料名称 计量单位 数量 备注 说明: 审计小组: 被审计单位: 接收人: 移交人: 年 月 日 年 月 日 移交人: 接收人: 年 月 日 年 月 日 注:此表一式两份,交接双方各执一份 审计实

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