SMP-QA-012-00供应商审计管理规程(10.20).docVIP

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  • 2017-02-25 发布于广东
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题 目 供应商审计管理规程 文件编号 SMP-QA-012-00 文件类别 质量控制与质量保证 制订部门 质管部 部门编号 颁发 总份数 6 颁发部门 质管部 复印件号 制 订 人 制订日期 年 月 日 审 核 人 审核日期 年 月 日 质管部审核 审核日期 年 月 日 批 准 人 批准日期 年 月 日 发布日期 年 月 日 生效日期 年 月 日 分发部门 及份数 总经理 □ 质量受权人 □ 质管部 供应部 生产技术副总 综合办 □ 动力工程部 □ 销售部 □ 销售副总 □ 生产技术部 仓储部 □ 生产车间 □ 一、目 的:建立供应商评估、审计、批准的管理规程,确保所选择的物料供应商提供的物料满足公司产品生产工艺要求及质量要求。 二、适用范围:适用于原料、主要辅料及包装材料供应商的评估、审计、批准的管理。 三、责 任 者:生产技术副总、质管部、供应部、生产技术部。 四、正 文: 1 职责: 1.1 质管部负责提供物料的质量标准,组织对供应商质量管理体系评估,并对合格供应商清单进行审核,负责建立供应商档案及日常考评和管理。 1.2 生产技术部负责提供生产上主要原辅料的技术要求。 1.3 供

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