不合格品控制程序
编号:SX/CX -06
1 目的
对不合格品进行识别和有效控制,以防止不合格品的非预期转序或交付。做到不
合格材料不使用,不合格半成品不转序,不合格成品不放行。
2 范围
适用于我司所有与不合格品相关的控制和流程。
3 职责
1)质量部负责不合格品的归口管理,并负责不合格品的判定、原因调查、分析与
评审,监督不合格品的处置,记录其结果;
2)仓管员负责库存不合格品的隔离与标识;
3)生产部负责对制程不合格品进行隔离与标识,并按评审结果进行处置;
4)采购部负责对对不合格的采购物质与供应商联系;
5)相关责任部门参加重大不合格品的评审,采取纠正措施防止不合格的再次发生。
4 不合格品处置方式
让步接收:当产品质量达不到公司验收标准,但符合国家有关强制性技术标准以
及适用的法律法规,使用后所隐含的质量风险较小。
返工:当采取一定的措施,能使不合格品达到规定的质量要求时,可采用返工的
形式进行处置。
拒收:当来货物料的质量检验结果未达公司质量检验标准,且不符合让步接收的
要求时,应
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