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《订单评审管理办法》
职责 编制 审核 批准 责任人 李小杰 李斌 李刚 签名 日期
会签栏 部门 签名 日期 部门 签名 日期
保管部门 文件生效日期
文件变更履历 版本 修改号 编制/变更人 变更内容或原因概要 页数
1.0 目的:
为确保满足客户的各项要求,并形成文件,便于产品质量、交期管理,特制定本办法。
2.0 范围:
适用于本公司客户订单的评审工作。
3.0职责与权限:
3.1销售部
负责识别顾客的需求,在接受合同或订单之前,销售部应明确识别顾客要求,填写相关信息
与《订单评审表》上。
3.2生产部
评审订单交期、评审人力、设备产能,运输包装方式、物料供应进度等是否能满足客户交
期要求,若不能满足客户之需求时必须声明。
3.3采购部
负责评审所需物料采购的能力,若不能满足必须声明。
3.4技术部
评审客户的产品规格要求和其他技术因素,在现有之技术条件,工艺设备状况下能否满足,
若不能满足,必须声明。
3.5质量部
评审产品的品质检验,实验、控制能力,若在生产开始前不能满足时,必须声明。
3.6总经理
总体评审决策是否可以接受客户之订单。
4.0评审方式:
订单评审方式一般有会议评审、传递评审及授权评审二种。
4.1会议评审
4.1.1新产品的首次订单,采用会议评审方式。
4.1.2重大之订单或客户要求特殊之订单应采用会议评审方式。
4.1.3会议评审由生产部负责召集各评审部门责任人员及车间主任一起讨论评审,各部门
之评审权限不变,但可相互检讨,提出合理化建议。
4.1.4由总经理(或总经理授权人员)作评审总结论。
4.1.5会议评审仍需填写《订单评审表》,可于会上当场填写。
4.2传递评审
4.2.1一般之订单(成熟工艺、老客户)均采用传递评审之方式。
4.2.2销售部接收到客户订单后,填写相关的订单信息于《订单评审表》上,评审表上面
必须要有订单数量、包装要求(包括标签、盒样、外箱图稿、包装方式等)产品信息、
交货期等。
4.2.3销售部签署本部门评审意见后,将《订单评审表》传真或邮件形转至生产部,生产
部接受到《订单评审表》后,将评审表上面的订单信息转化为《生产通知单》,然后
将《生产通知单》附《订单评审表》依次送到技术部、质量部进行评审。最终生产部
报总经理批准后下达生产命令。
4.2.4各部门依本部门权限评审,并于接获评审表2小时内完成评审工作并填写评审表。
5.0 作业流程图:
流程图 权限 相关文件及使用表单
6.0订单评审结果:
6.1若评审结果显示本公司能满足客户需求适,由销售部回馈客户,各部门全力完成订单任务
6.2若评审不能满足客户订单需求时,由销售部在合同评审表中汇总不能满足的项目及建议修
订之内容,并且反馈客户。
6.3若客户不同意修改订单内容,则由销售部请求客户重新发出订单,并将客户资讯向各部门
转达。
6.3.1若客户不同意评审建议,则公司内部应重新评审,尽力达到客户需求。
6.3.2评审中如发现生产通知单提供的信息不足或不清晰时,由生产部汇总后记录,并反
馈销售部,要求业务员与客户沟通确认求取所需信之后,再做进一步评审。
6.4订单评审表生产部、业务部保存、归档备查。
7.0相关文件:
《与顾客有关的控制程序》
8.0相关记录:
《生产通知单》
《订单评审表》
盐城汇达医疗器械有限公司 文件等级:二阶文件
文件编号:Q-HD-SAL-
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