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脸孔销售部差旅费报销管理办法..pdf
销售部差旅费报销管理办法
总则
第一条 为加强对差旅费用的管理,规范工作流程,确保各项差旅费用开支合理,结合公司具体情况,特制定本管理办法。
定义及使用范围
第二条 差旅费是指离开公司所在城市去其他地方进行公务活动的有关费用,包
括乘坐交通工具的费用、过路费、在外地的交通费、住宿费等,同时包括市区到公共交通站的公交车费、出租车费,以上费用填写差旅费报销单,例如从公司到杭州火车站的出租车费,也应填写差旅费报销单。
包括出差期间发生的业务招待费,此项费用根据个人费用报销流程处理,需预先申请,并从部门业务招待费用中列支。
第三条 本办法适用范围(一)本公司员工;
(二)因公司公务需要,咨询顼问等按约定需本公司承担差旅费的外单位人员。
差旅费管控职责划分第四条 差旅费报销责任部门(人)及职责范围
(一)出差人
必须在出差前在“钉钉”中提出差申请;
2、按本办法规定时间、标准等要求进行差旅费的报销;
3、对报销事项的真实性、合法性负责;
4、对所提供票据的真伪负责,配合对相关票据的核查;
5、负责按照公司规定流程进行结算。
(二)差旅人员的直属负责人
1、对出差必要性的审核;
2、对差旅费报销事项的真实性、合法性负责。
(三)本体行政部
1、对差旅费用标准(包含交通、住宿、餐饮)的制定负责。
(四)财务部
1、审核报销人是否有备用金借款,按相关规定支付报销款;
2、审核报销人的各类费用是否符合本办法规定的标准;
3、审核报销发票的合规性;
4、对差旅费报销流程的完善性负责;
5、按照审批完成后的流程进行报销款项的支付。
费用预支
第五条 员工确因需要,凭经审批的《因公出差申请表》(附件1),按财务要求的借款手续到财务部办理借款,预支部分差旅费。在出差返还后,应及时进行结算。
第五章费用标准
第六条 交通费(1)长途交费
交通工具类别 职级 飞机 火车 长途汽车 轮船 自驾车 全体 经济舱 硬卧硬座 实报 三等舱 公里数* 1.2 员工 高铁二等座 +过路费
所有员工出差乘坐飞机需在出差申请单中提出申请,前提需有充分理由证明出差的即时性,或飞机票价格低亍高铁二等座。
所有员工出差乘坐火车原则上应乘坐火车硬座或高铁(劢车)二等座,超过5小时的可乘坐火车硬卧或高铁(劢车)卧铺。
出差原则上应选择公共交通工具,3-5人出差且实际工作需要时,经申请可安排一辆车自驾出行,自驾车出行的按以上标准进行报销,标准中:公里数以高德地图上从公司到出差地之间往返测量距离加上 50 公里(市内往来)为准;自驾车费用报销按每车核算。若符合规定而自驾出行按公共交通费用标准报销。
(二)市内交通费
出差人员原则上在市内需使用公共交通工具,交通费统一按照上限 30 元/人/天的标准予以补贴,以出差当地交通发票实报实销,超过标准的部分由员工自行承担;
下列情况可乘坐出租车出行:
1、出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
2、携有巨款或重要文件须确保安全的;
3、收发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;
4、陪同重要客人外出的;
5、执行特殊业务或夜间办事方便的。
(三)其他注意事项
1、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕线多支付的费用均由个人自理,期间对应休假类别考勤;
2、行车途中的违章罚款一律不予报销。
第七条 住宿费
(一)住宿费标准(元/人/天/间) 二、三线城市区分见附件2
住宿费标准 职级 二线城市 三线城市 管理层 按需报销 组长、组员 ≤300 ≤200
员工职级的归属按照本体行政部的管理职级信息为准。
员工出差应首选经济型酒店;
住宿标准按照“上限控制,实报实销”的原则执行,即在住宿标准范围内,
实报实销,超过标准的部分由员工自行承担;若为同性二人同时出差,按一个
房间标准报支;管理层出差,可单独住宿。
员工有接待单位或外出参加会议,接待或会议费用中包括住宿时不再
报销住宿费用,含住宿时,按上述标准予以补。
第八条 餐费补贴
(一)出差期间的餐费统一按照 60 元/人/天的标准直接予以贴;(二)无需住宿的出差,餐费按照以上标准计一天执行;
中午12时前离开本市按全天补;中午12时后离开本市按半天补;中午1
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