网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

第六章 信息系统控制与审计.ppt

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第六章 信息系统控制与审计

第六章 信息系统控制与审计 第一节 信息系统控制概述 一、信息系统给组织带来的机遇与挑战 1、数据处理 2、数据存储 3、内部控制程序化 4、管理信息系统中各子系统联系 二、信息系统控制的重要性 三、信息系统的一般控制与应用控制 1、一般控制 2、应用控制 第二节 信息系统审计要点 一、信息系统环境对内部审计的影响 1、对审计对象的影响 2、对审计人员的影响 3、对审计方式的影响 (1)测试数据法 (2)平等模拟法 二、与内部审计相关的信息技术 1、通用审计软件 2、专用审计测试与分析软件 3、数据测试技术 4、嵌入式审计程序 三、信息系统一般控制的审计 1、大型计算机系统的一般控制审计 2、小型商务系统的一般控制审计 四、信息系统应用控制的审计 1、要审的应用程序 2、初步审核工作 3、完成应用控制审计 第三节 数据审计模式 一、数据审计模式的产生 二、数据审计模式的特点 1、审计对象 2、数据式审计改变了审计的核心方法 3、新型审计技术 4、对审计程序的影响 三、数据审计的流程及其控制 1、数据采集 2、数据转换 3、数据清理 四、数据审计对内部审计工作的机遇与挑战 第四节 案例分析 * *

文档评论(0)

f8r9t5c + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:8000054077000003

1亿VIP精品文档

相关文档