审计手册 第一章.docVIP

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  • 2017-06-16 发布于河南
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审计手册 第一章

目  录 章 节 页 码 第一章 概述 1.01 主题内容与适用范围 1.01-1 1.02 编制依据 1.02-1 1.03 工作方针 1.03-1 1.04 术语解释 1.04.1 1.05 手册管理 1.05.1 (此 页 空 白) 1.01 主题内容与适用范围 1、为规范上海航空股份有限公司内部审计工作,按照国家有关法律、法规及公司相关规定,特制定上海航空股份有限公司《审计手册》。 2、本手册明确了内部审计工作职责、业务流程、工作质量等各项管理制度,是实施审计业务管理的主要方法和途径。手册的制定旨在为内部审计工作提供基本方法,起规范协调的作用。 3、本手册适用于上海航空股份有限公司内部审计业务工作,涵盖公司下属部门及集团子公司(含占控股地位或主导地位的单位)。 (此 页 空 白) 1.02 编制依据 本手册是依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》、《内部审计具体准则》、《内部审计实务指南》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制具体规范》(征求意见稿)、《企业会计准则》、《企业会计准则-应用指南》、《上海航空股份有限公司内部审计工作规定》、《上海航空股份有限公司主要业

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