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深圳市内审机构优秀审计项目评分标准(满分200分)
200
深圳市内审机构优秀审计项目评分标准 (满分 分)
规范部分评分标准
评分内容 评分事项
(满分140分)
1 在审计前充分了解被审计单位基本情况并获取相关资料。 (内部审计具体准则第1号第15条内容) 4分
审计 2 审计项目负责人制定了项目审计计划,审计计划基本要素齐全。 (内部审计具体准则第1号第16条内容) 4分
计划和方
案 审计项目负责人根据项目审计计划制定了审计方案,审计方案要素齐全,内容明确具体、操作性强。审计目标或者审计内
容不明确具体的,扣0.5分;审计重点不突出的,扣0.5分;对审计目标有重要影响的审计事项的步骤和方法过于简单的,
3 6分
扣0.5分;审计分工不明确具体的,扣0.5分。其中,缺上述要素的,每项扣1分;缺其他要素的,每项扣0.5分。方案中确
定的审计目标、内容和重点没有得到有效落实,没有在审计工作底稿和审计报告中得以体现的,一项扣1分。
1 采用了内部控制测试、重要性和审计风险评估、抽样审计、分析性复核、计算机辅助审计等审计方法和手段 (每项3分) 18分
审计
方法 采取了适当的管理辅助手段,完善和改进项目管理工作,提高了审计项目管理与控制的效率和效果。 (如:审计工作授权
手段 表;审计任务清单;审计会议议程;审计工作底稿检查表;审计文书跟踪表;其他管理辅助手段等。每项3分)
2 6分
按规定方法收集有关证据材料:例如,监盘的,看有无盘点清单和盘点表;函证的,看有无回函和函证记录。如无,一种
1 4分
扣0.5分。
审计规范
化情况 审计 2 审计证据具有相关性、充分性、可靠性:底稿反映的问题或者报告反映的问题、评价意见无充分证据支持的,一处扣2分; 6分
底稿后只有取证记录而无其他证据的,一份底稿扣0.5分;证据冗余的,一份底稿扣0.5分。
证据
审计证据有有关单位、人员签名或者盖章:少量证据未签名、盖章又无相关说明的,扣1分;未签名、盖章的证据比例超过
3 1/3的,扣2分;未签名、盖章的证据比例超过一半的,扣3分;证据全部未签名、盖章的,扣4分。 (如证据提供者拒绝签 4分
名或盖章,须注明原因和日期)
按规定编写了审计工作底稿:对形成审计结论
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