康力电梯:内部控制的鉴证报告 2010-02-10.pdfVIP

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康力电梯:内部控制的鉴证报告 2010-02-10.pdf

康力电梯:内部控制的鉴证报告 2010-02-10

康力电梯股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2010 )047 号 江苏天衡会计师事务所有限公司 4-2-1 关于内部控制有效性认定的说明 内部控制鉴证报告 天衡专字(2010)047 号 康力电梯股份有限公司全体股东: 我们对后附的康力电梯股份有限公司(以下简称康力电梯)关于 2009 年 12 月 31 日内 部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见进行了鉴证。康力电梯管理层的责任是按照 财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范(试行)》及其他具体规范的要求,建立健全内 部控制,使之有效运行,并对 2009 年 12 月 31 日内部控制的完整性、合理性及有效性进行 自我评估。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对康力电梯内部控制的完整性、合理性及 有

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