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订单交付管理流程
目的
对可能影响订单交付过程的诸多因素,作出切合实际的控制安排,以确保生产过程完全受控,符合预期的要求。
适用范围
本程序适用于本公司产品(包括特殊要求订单和样品)的生产过程和交付过程控制。
术语
无。
职责
4.1市场部:收集顾客订单信息、发放订单;收集并传递顾客对公司的交付绩效信息。 4.2 技术部:对非常规订单进行技术评审,为新产品型号建立流程卡。
4.2 物流科:内部物料、生产计划的制定、发放和跟踪;物料安全库存的制定。
4.3 采购科:根据内部申购单,采购物料。
4.4 成品仓库:成品的储存和发运,内部交付绩效统计。
4.5 制造部:完成内部生产指令。
4.6检验组:成品和半成品外观尺寸检验。
4.7 管理部:生产巡检,过程质量跟踪,材料和产品静态物理性能检验。
培训和资格
5.1制造部、管理部、物流科负责人,班组长、生产计划员应接受过本程序文件的培训。
工作程序
岗 位 流 程 图 工 作 内 容 支持文件和记录
市场部经理 6.1销售预测
6.1.1市场部各区域经理及负责人根据过去的实际销售、产能、顾客访问等情况对未来1-3个月的销售量进行预测,并汇总形成预测报表,以供参考,但不能作为生产依据。
预测报表 市场部业务员
NG
OK 6.2订单接收
6.2.1业务员将不同形式的订单信息转化为内部订单,填写“订单”。填写订单时必须确认清楚重要信息,如型号、数量、宽度及特殊要求,原则上要求书面确认。
6.2.2特殊要求和样品订单由业务员需和技术部等相关部门进行确认,相关部门要在“订单”上签字。如无法达到特殊要求的,应及时同顾客协商。
6.2.3对于没有模具的订单,业务员应同时开出开模申请单。业务员要定期及时更新模具清单。
《订单》
市场部业务员 6.3订单登记
6.3.1每个业务员应对自己所负责的客户订单进行登记,并作好记录和编号。登记时要重点注明特殊要求和样品,以便发货前确认。
订单登记表”
物流科计划员
6.4订单库存查询
6.4.1市场部内勤在接到业务员“订单”后通过查ERP库存和电话询问进行库存查询,并将现库存量和需生产数量填写在“订单”上。同时登记相关库存信息以书面形式传达给成品仓库管理员,以备仓管员及时出库。
《订单》
市场部后勤
NG
OK 6.5订单批准
6.5.1每个正常“订单”都需市场部经理审核才可下单(也可指定授权人)。
6.5.2对于重要产品重要客户、订单数量大、信誉不良(如欠款多)客户、价格存在不合理等需总经理确认才可下单。
6.5.3如果有开模申请单的,对其进行审核批准。
《订单》 岗 位 流 程 图 工 作 内 容 支持文件和记录
物流科输单员
6.6订单交期评审
6.6.1常规订单交期评审由制造部经理、生产计划员、物流科科长进行,评审结果记录在“订单”上,评审结论反馈给相关业务员,业务员如对评审交期有疑问,与客户沟通无果条件下可选择放弃订单,但是非常规订单需同领导反馈。
6.6.2特殊要求订单除了按常规订单交期评审外,还应增加技术部等相关部门评审。
《订单》
物流科
输单员 6.7 ERP输入
6.7.1物流输单员对每日的 “订单”及时进行ERP输入,输入时要全面,特别是客户特殊要求。并打印《生产通知单》交市场、生产、检验、物流各一份,以便生产、检验按单生产,半成品仓管员将库存产品转入改印、改切或检验入库工序。
《订单》
《生产通知单》
物流科计划员
6.8 生产计划排产
6.8.1 计划排产分混合线(1#、2#线)和3#线排产,混合线由制造部助理来排产,3#线由物流计划员来排产。各生产线根据《生产通知单》产品交期、目前的产能、产品报废情况排产,并打印流程卡,安排生产。流程卡号必须唯一。
6.8.2如有不足模原因需要补单的,必须有补单依据,并写明流程卡号。
6.8.3对于不足模补单的应优先安排生产,以便及时统一发货。
《生产通知单》
《内部联络单》
计划员
制造部 6.9流程卡打印
6.9.1制造部根据排产计划打印《工艺流程自检卡》,并交班组长生产。流程卡号必须唯一。
Q/JBPT4031-2012《工艺流程自检卡》
岗 位 流 程 图 工 作 内 容 支持文件和记录
制造部 6.10生产作业:
6.10.1生产计划员将日计划发给生产线主管或班组长,产线主管或班组长来分配具体的生产任务,流程卡上有特殊要求的必须重点传达给操作工。操作人员按《工艺流程自检卡》要求完成产品。每个工序严格按照交付时间的先后顺序生产(除非制造部经理特批),在各工序生产过程中由班组长或跟单员随时可根据不足模流程卡
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