医院会计制度岗位职责3篇.docVIP

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 医院会计制度岗位职责篇1   1、执行《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制度》等相关法律法规,全院财务工作实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制,建立健全财务人员岗位职责。   2、严格贯彻执行各项财经政策,严格财经纪律,加强财务监督,实行事前、事中、事后监督相结合,日常监督与专项检查相结合,并接受上级有关部门监督。财会人员要以身作则,奉公守法,不徇私情,与一切违法行为作斗争。   3、根据事业计划,正确编制年度财务预算,办理会计业务,按照规定的格式和期限,及时报送会计月报和年报(决算)。   4、合理组织收入,严格控制支出。该收的要抓紧收回,对各项开支实行预算管理,对临时必须的开支要按照审批手续办理。严格实行成本核算,加强成本控制,降低医院运行成本,努力增收节支,实现良好的经济效益。   5、当好领导参谋,进行经济活动分析,及时汇报业务收支、财产管理等情况,会同有关部门做好经济核算和管理工作。   6、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经办人、验收人和主管负责人及院领导签名后方能以据报销。一切空白字条,不能作为正式凭证。出差及因公借款,须经主管部门和院领导审批,任务完成后一周之内办理结帐报销手续。   7、会计人员要及时清理债权、债务,防止拖欠,避免呆帐。   8、财务部门应与有关科室配合,定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国有资产进行经常的监督,及时清理库存,防止浪费和积压。   9、银行帐号和支票不得出借给任何单位及个人。签发空白支票时必须严格登记,不得签发空头支票,领用支票要办理相关手续,支票领出不得转让他人,并在5日内交回注销。支票填错不得涂改,要加盖作废章进行消号,丢失支票要立即向银行挂失。   10、每月核对银行存款并填制银行存款余额调节表,发现差错及时查询,做到账账相符。   11、每日收入的现金当日存入银行,库存现金不得超过壹万元(10000元),不得以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款和以长补短。出现差错如实反映,报经院领导研究处理。   12、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理及装订工作。   13、加强医疗机构经济活动内控制度建设,建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度,保证国有资产的安全与完整。   医院会计制度岗位职责篇2   (一)、负责除现金、银行日记帐以外的帐薄的登记、结帐、对帐,记帐凭证的审核工作,   按照《会计法》认真处理各项会计事务,做到科目准确,记载清楚,数字真实,凭   证完整。   (二)、具体负责全院成本核算,落实各科室成本核算方案。编制成本报表,参与制定各部   门成本控制考核标准,并提供相关资料。   (三)、负责会计档案的保管。   (四)、参加每年末的财产清查工作,检查各科室成本计划执行情况,按标准进行考核。   (五)、做好以下工作:   1、 建立与登记库存药品明细帐,根据入库单登记药品入库、当日处方登记药品收发、结余的数量金额,每日与收款日报表、住院部记帐医疗费中的药品收入核对。   2、 每月对药房药品进行盘点,并与库房保管员的收发明细帐核对。保证帐帐相符、帐实相符。   3、 每季度对药库药品进行盘点,每月与药库保管员的库存明细帐进行核对,帐实相符。   4、 药品的领用严格按制度控制,对违反规定领用的,追查责任人员作出处理意见,报请批准后执行。   5、 对库存药品的盘盈盘亏审批表审核签字后,由药品保管部门报批处理。   6、 对药品管理及时发现问题,提出管理意见,报请批准后执行。   7、 参与编制采购计划,参加药品采购的招标工作。药品验收入库,对药品的验收按采购计划控制验收。对保管员的工作进行监督检查。掌握药品的采购价格,降低采购成本。   8、 根据资料物资出入库登记库存物资的收发结余核算。   9、 参与物资采购的投标、招标工作,控制资料的采购价格,参与制定科室库存物资的领用制度,对材料物资费进行事中控制。   10、与物资保管员的明细帐进行定期核算、定期盘点,保证帐帐相符、帐实相符。按科室登   记领用的低值易耗品分别登记,制定发出低值易耗品的管理制度。   1l、 参与编制固定资产的投资计划,作出投资分析。   12、负责登记固定资产的明细帐,按类别、分布、设置明细帐,督促各科室设立各科室使用   固定资产岗位职责。   13、经常性检查固定资产制度执行情况、固定资产完好情况。定期与各科室固定资产保管人   员的明细帐核对,保证帐帐相符、帐实相符。指导监督固定资产管理人员的工作。   14、固定资产入库由会计人员和保管人员及相关的专业技术人员一同根据采购计划验收。   15、主管固定资产折旧基金的提取,根据国家有关固定资产使用年限的规定确定本单位各种   固定资产的使

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