质量体系内部审核报中告.docVIP

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  • 2017-11-24 发布于浙江
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质量体系内部审核报中告

质量体系内部审核报告 盘锦科华节能技术有限公司 二〇〇八年十一月三日 (2008)年度管理体系内部审核计划表 被评审部门名称 盘锦科华节能技术有限公司 评审类别 内部审核 评审目的 为验证本公司质量活动是否符合评审准则和质量管理体系文件的要求,以实现质量管理体系的持续改进。 评审范围 质量体系所覆盖的各部门及全部要素 评审依据 本单位质量方针、质量目标和管理体系文件 《实验室资质认定评审准则》 评审日期 2008年10月—11月 评审地点 本公司 评审组人员 内审组长:毛丽 第 一 组:艾方兴 王 帅 王猛 第 二 组:张 成 王更升 王鑫 编制人: 年 月 日 审批人: 年 月 日 (2008)年度管理体系内部审核实施计划表 受审核部门 化验室、测试室、办公室 内审目的 为验证本公司质量活动是否符合评审准则和质量管理体系文件的要求,以实现质量管理体系的持续改进。 内审范围 质量体系所覆盖的各部门及全部要素 内审依据 ①本公司质量方针、质量目标和管理体系文件 ②《实验室资质认定评审准则》 内审日程安排 2008年10月15日—10月22日 内审组

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