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赛为智能:2011年年度审计报告

深圳市赛为智能股份有限公司 审计报告 大华审字[2012]148号 深圳市赛为智能股份有限公司 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日止 审计报告及财务报表 目录 页码 一、 审计报告使用责任 二、 审计报告 1-2 三、深圳市赛为智能股份有限公司财务报表及附注 1.合并资产负债表 3-4 2.合并利润表 5 3.合并股东权益变动表 6-7 4.合并现金流量表 8 5.资产负债表 9-10 6.利润表 11 7.股东权益变动表 12-13 8.现金流量表 14 9.财务报表附注 15-56 四、事务所执业资质证明 审 计 报 告 使 用 责 任 大华审字[2012]148 号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按本 报告书《业务约定书》中所述之审计目的使用。委托人及第三者的不 当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。 大华会计师事务所有限公司 二○一二年四月十二日 审计报告 大华审字[2012]148号 深圳市赛为智能股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称赛为公 司)的财务报表,包括2011 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表, 2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是赛为公司管理层的责任,这种责任包括: (1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2 ) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会 1 计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财 务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或 错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会 计师考虑与财务报

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