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- 2018-02-24 发布于湖北
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信用社(银行)稽核工作管理暂行规定
信用社(银行)稽核工作管理暂行规定
第一章 总 则
第一条 为建立健全全省信用社(银行)内部控制机制,加强稽核监督,实现稽核工作制度化、规范化、程序化,促进信用社(银行)贯彻落实好金融方针政策、法律法规及经营管理制度,根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作的规定》、中国银监会《加强信用社(银行)稽核工作指导意见》等相关规章制度,制定本规定。
第二条 稽核工作是信用社(银行)内部控制系统的重要组成部分,是对业务经营活动的各项自律、自控机制进行的再监督,是信用社(银行)自我监督、主动防范、查错除弊、规避风险的重要手段,是促进信用社(银行)稳健经营、稳步发展的重要保证。
第三条 按照“精干高效、责权分明、统一管理、全面监督”的原则,全省信用社(银行)建立县(市、区)联社、农村合作银行(以下统称县级联社)以常规稽核为主、加强自身监督与省联社和办事处、市联社以专项稽核为主、突出稽核重点、实施交叉稽核的多层次、全方位、连续性的稽核监督体系。
第四条 稽核部门和稽核人员在稽核工作过程中,坚持独立、客观、公正的原则,实事求是,廉洁奉公,并保持必要的审慎和严谨。
第五条 稽核部门在理(董)事会授权范围内开展工作,并及时向理(董)事会报告稽核工作情况。
第六条 稽核部门在稽核中发现重大问题,应及时向办事处、理(董)事会和上级部门报告;发现案件或线索,应及时向有关部门通报并移交。
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