信用社(银行)稽核管理暂行办法.docVIP

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  • 2018-02-24 发布于湖北
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信用社(银行)稽核管理暂行办法

信用社(银行)稽核管理暂行办法 第一章 总则 第一条 为加强××市农村信用合作联社(以下简称联社)的稽核管理,规范监督检查行为,防范风险,保证联社管理、指导、协调、服务职能,根据《××市农村信用合作联社章程》及《××市农村信用合作联社稽核工作暂行办法》等法律、法规、制度的要求,制定本办法。 第二条 联社稽核监督检查是联社的一种自律行为,是联社为完成既定经营管理工作目标,加强内部控制与管理,防范经营风险的重要手段。 第三条 联社稽核监督检查工作有联社理事会或经营班子组织,由稽核监督委员会和稽核部负责实施,必要时可独立于经营班子进行稽核监督检查,对理事会和理事长负责,并可抽调下级稽核人员共同参与。稽核检查小组至少由两名成员组成。 第二章稽核部门与稽核人员的管理 第四条 ××市农村信用合作联社设立独立的稽核监督部门,在联社理事会领导下,履行管理、指导全市农村信用社稽核工作及对各职能部门等机构进行稽核监督的职责。 第五条 联社成立稽核中队专门负责开展辖区内农村信用社的各项现场稽核与非现场稽核工作。 第六条 稽核部门应配备必要数量的、具有胜任专业能力和良好职业道德的稽核人员。稽核人员应保持相对稳定,其主要负责人的调动与任免,应征得上一级稽核部门的同意。 第七条 与本单位主要负责人有亲属关系的,不得担任该单位稽核部门的负责人和专职稽核员。 第三章稽核部门职责及岗位责任制 第八

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