各矿隐患验收复查办法.docVIP

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各矿隐患验收复查办法

隐患验收复查办法及评分细则 根据11月22日县委会议精神和公司会议精神,各矿必须认真开展隐患排查和治理工作,为了进一步促进隐患的排查和治理经公司领导研究决定出台《隐患验收复查办法及评分细则》,进行排名。内容如下: 一、督查验收目的。对各矿必须根据会议精神,开展安全生产隐患排查治理工作,并作出评价。 二、督查验收组织。各矿必须按照会议精神,组织对本矿隐患排查治理工作进行督查,安技部会组织进行督查验收。 三、督查验收对象。公司各矿。 四、督查验收时间。各矿11月30日前完成对本矿的隐患排查治理工作;各矿12月前必须报公司安技部进行督查验收。 五、督查验收方法。现场检查、查阅台帐资料、实地现场检查、综合评议打分验收。 六、督查验收评分细则。(附后) 苍南县安全生产隐患排查治理督查验收评分细则 项目 内容 标 准 验收办法 扣 分 得分 隐患排查治理年活动 60分 动员部署 10 分 1.方案制订(3分) 在11月24日前发布方案并报安技部。 审核方案 未制订方案扣3分,未按时发布方案扣1分,未按时报送方案扣1分。 2.成立组织(2分) 成立领导小组和办公室。 审核方案 未成立领导小组扣1分,未设置办公室扣1分。 3.动员部署(3分) 召开会议或办公会议,布置落实。 查看记录 未召开相关会议扣2分,动员部署不到位扣1分。 4.制度建立(2分) 建立隐患排查治理工作制度和责任分工制度并落实到位。 查看台帐实地检查。 未建立相应的工作制度扣1分,制度落实不到位扣1分, 隐患排查治理 40 分 1.单位排查率 (10分) 隐患排查单位与辖区(行业、系统)实际单位数之比不少于90%。 查看台帐实地检查。 不到90%扣1分,不到85%扣2分,不到80%扣3分,依此类推。 2.一般隐患整改率(10分) 一般隐患整改率不小于85%。 查看台帐实地检查。 整改率不到85%扣1分,不到80%扣2分,不到75%扣3分,依此类推 3.重大隐患整改率(10分) 重大隐患整改率不小于95% 查看台帐实地检查。 整改率不到95%扣1分,不到90%扣2分,不到85%扣3分,依此类推 4.重大隐患报送(10分) 按时报送安技部;重大隐患在整改期限内整改率达到100%。 查看台帐实地检查。 未按时报安技部重大隐患的扣3分;整改率不到100%扣1分,不到95%扣2分,不到90%扣3分,依此类推.。 验收 10 分 1.组织督查验收 (6分) 各矿对查出的隐患进行综合督查验收。 查看台帐实地检查。 未组织督查验收或督查验收工作不彻底扣1-6分。 2.隐患排查治理工作台帐(4分) 各矿门11月30前将相关工作台帐报安技部。 查看台帐 未按时报送工作台帐扣4分。 百 日 督 查 行 动 30 分 1.方案制订(2分) 督查方案制订和发布。 查看台帐 未按要求制订督查方案的扣1-2分。 2.动员部署(2分) 开展隐患排查督查动员部署。 查看台帐 未开展百日督查动员部署的扣1-2分。 3.开展督查(10分) 对本矿的隐患排查督查面不小于100%。 查看台帐实地检查。 对本矿督查面小于100%的扣1-10分。 4.督查总结(3分) 在11月30日向安技部报送督查总结。 查看台帐 未按规定时间报送督查总结的扣1-3分。 5.对重大隐患单位督查(5分) 现场督查面达到100%。 查看台帐实地检查。 对重大隐患现场督查面小于100%扣1分,小于95%扣2分,小于90%扣3分,依此类推。 6.上级督查落实整改(8分) 对上级督查发现的问题整改率达到95%,对一时无法整改的问题落实措施、责任和整改期限。 查看台帐实地检查。 整改率不到95%扣1分,不到90%扣2分,不到85%扣3分,依此类推;对一时无法整改的问题未落实措施、责任、整改期限的扣1-4分。 2.重大隐患档案 (4分) 建立重大隐患台帐,销号证据确凿。 查看台帐实地检查。 未建立重大隐患销号台帐的扣2分,销号证据有欠缺的扣1-2分。 3.按要求报送信息 (2分) 及时报送隐患排查治理工作和百日督查行动信息。 查看台帐实地检查。 信息报送不及时的扣1-2分。 2

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