- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
费用报销流程管理制度20090826
河南超汇实业有限公司
费用报销流程管理规定
签发人:
审核人:
起草人:
生效日期: 年 月 日
河南超汇实业有限公司费用报销流程
费用报销说明:
自2009年9月1日起所有报销费用均应取得合法票据(税务发票),对应取得而没取得合法票据的费用一律不予报销;
对因业务特殊确实无法取得合法票据的费用,应在业务发生前告知财务总监否则不予报销,并在报销时将合法票据与白条分开粘贴,不得粘贴在同一张粘贴单上;
报销差旅费必须附有部门经理签批的出差派遣单,部门经理及以上人员出差的出差派遣单由总经理签批,否则费用会计不予受理;
报销差旅费的出差市内交通补助、伙食补助由(补助不需提供发票)费用会计按公司标准计算填写,住宿及交通费标准由费用会计按公司规定标准审核,出差时间以车船票时间为准;
部门负责人对报销费用业务的真实性负责,对无真实业务发生的费用票据不得签批,对超标准的费用如无总经理特批应按公司规定标准具实报销;
费用会计对费用票据的真实性、报销金额计算的准确性及报销费用是否超标准负责,对超标准的费用费用会计初审时应在报销单首页注明;
公司目前费用会计为李长青,出纳为朱清平。
费用票据报销时间为周一至周六上午9:00-12:00,下午2:00-16:00,其余时间不予报销。
9、费用报销需要支取现金的应提前一天报财务出纳处,否则不予支取现金。
河南超汇实业有限公司
2009年8月22日
河南超汇实业有限公司现费用报销流程管理制度
1
文档评论(0)