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财务收支整改.doc

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财务收支整改

财务收支,整改 篇一:财务整改报告 财务工作整改措施 根据瓮安县人民检查院建议书,瓮检反贪建(2012)02号文件,我镇村镇建设管理所负责人袁愈均挪用公款一案,所呈现出单位资金管理问题,结合工作实际特作如下整改措施: 一、加强货币资金核算与管理,建立健全货币资金收入支出管理制度。避免大额现金支出,杜绝白条顶库现象,严禁坐支现金;严格执行收支两条线,实行每月核实银行存款实际存量制,建立奖罚制度;严禁库管和业务人员收取货款,杜绝以个人名义私存款。 二、进一步加强会计基础工作,规范原始凭证和自制凭证,严格报销手续,杜绝大额费用无审批无明细,正确进行会计核算,严格可控费用和三项期间费用预算管理,严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。 三、完善资金管理制度,理顺财务、帐务处理流程,对资金定期清查盘点,加强流动资金监督管理,定期、不定期对流动资金进行清查和盘点,严禁白条顶库,确保资产的安全,避免造成新的损失。 四、加强资金往来的核算和管理,严格资金往来审批和控制,明确谁经手、谁负责;谁批准、谁负责,实行责任追究制度,做到有办法、有措施、上手段、决不手软,确保资金的安全。 五、加强会计人员的培训,建立一支学习型、专业型的会计队伍,要求全体会计人员,一方面要坚持政治理论知识的学习,提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能,掌握专业知识,取得专业技术职务资格,提高会计人员的整体素质。 篇二:小学财务收支自查情况与整改措施 学校财务收支自查情况与整改措施 根据区教育系统财务管理培训会的会议精神,即科学地管理学校财务,规范学校经费的收支,使学校财经最大限度的服务于教育教学,不断改善办学条件,不断提高教育教学质量。我校于2月26日对学校财务,财产进行了全面认真的自查,并针对存在的问题制定了近期整改措施。 一、 存在的问题 1、 少数收入进账不及时。 2、 报销凭证中,部分支出事由模糊手续不健全。 3、 招待费过大。 4、 交通费存在非正规发票报销现象。 二、 整改措施 1、 加强财务管理人员的财务管理知识的学习不断提高财务管 理水平和管理质量。 2、 要求所有财务管理人员在思想上高度重视财务管理工作, 决不能有半点松懈,主要领导把好财务收支关。 3、 坚决杜绝开支的随意性,招待中的铺张浪费。 4、 规范支出凭证的审查,做到无一张白条, 非正规票据。 5、 对已出现的问题现场整改。 6、 建立学校财务管理内控制度不断规范预算管理;收入管理; 支出管理;资产管理;经费管理;经费报销制度;申购验收制度;报废报损制度;会计档案管理等。 2012、2、28 篇三:关于2012年和2013年度财务收支审计问题整改结果 XX医院 关于2012年和2013年度财务收支审计问题 整改结果 尊敬的上级领导: 按照审计厅《XX医院2012年和2013年度财务收支审计报告》文件中指出的问题,我院积极进行了整改,整改结果汇报如下: 一、卫生材料费多收 1、注射器违规收费 目前,各医院的临床科室普遍存在一种现象:为多位患者配置同一种药物时使用同一个注射器,现行无法分摊计费。同时患者只有输液计费而无注射器计费,容易发生医疗纠纷,所以就产生了收费数量大于实际数量的现象。在医院使用同一注射器既符合临床操作规范,又避免了医疗资源浪费的前提下,我院将尽力规范注射器计费。 2、关于一次性穿刺针、一次性输液器、一次性冲洗器、一次性吸痰包、一次性敷贴违、一次性连接管等6类耗材违规收费:一方面由于医疗收费项目价格规范的滞后性,2005版项目规范已无法满足各医院的实际收费情况,请国家有关部门尽快规范医疗服务价格项目,以满足患者的需要,避免医疗纠纷,使得医院作为政府的窗口服务于广大群众。另一方面患者治疗使用到的耗 材种类多,不能计费的耗材数量大,价格高,但效果好。综上两点我院将规范此方面的计费。 3、我科已收集全院临床、医技科室医疗收费项目及耗材收费情况进行了分类汇总。对于科室无法收费但又需要收费的项目积极地向卫计委、物价局请示;对于符合申报新项目条件的医疗服务项目会协助科室申报,争取早日转变成医院的现实收益。 二、床位费多收 由于我院在肿瘤治疗领域的特殊地位,许多患者自愿排队等床、等手术。所以就出现了同一病床服务了两个患者的情况。经我院党政联席会议决定:从2015年1月1日起取消挂床。 三、医疗服务费多收 1、数字化摄影后又按X线摄影重复收取胶(干)片费多收:在2011年国家对我院的物价大检查中,此问题已进行罚款处理。同时我院也在2012年6月底进行了整改。 2、住院诊查费、气管切开护理费、陪床费、收取特需护理费后又重复收取等级护理费、收取特需诊疗费后又重复收取住院诊查费:我院已通知相关科室按标准计费。

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