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- 2018-05-18 发布于河南
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中小型企业内部控制制度问题研究
中小型企业内部控制制度问题研究
第一
内部控制是指单位为了保证业务活动的有效进行保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。随着市场经济制度的建立和发展在经济主体内部建立起完善并行之有效的内部控制制度就显得日益重要和迫切。在我国中小企业,由于内部控制制度不完善,内部控制体系不健全,加大了企业的风险,给企业带来了安全隐患中小企业内部控制方面存在的问题、现状,提出一些自己对加强企业内部控制的看法。
研究的背景和意义
中小型企业是我国国民经济的重要组成部分,为国民经济的快速增长和吸纳劳动就业,构建和谐社会发展,发挥着重要的不可替代的作用,是推动我国经济社会发展的重要力量。本课题的
1.2.1 国外研究现状在20世纪40年代前,人们习惯用内部牵制(Internal Check)这一概念。《柯氏会计词典》将内部牵制定义为以提供有效的组织和经营,并防止错误和其他非法业务发生的业务流程设计。
1949年,对内部控制首次作了权威定义内部控制包括组织机构的设计和企业内部采取的所有相互协调的方法和措施。
进入20世纪90年代之后,对于内部控制的研究进入了一个新阶段。1992年,发布报告《内部控制— 整体架构》也称COSO报告。国内研究现状与内部控制理论的国际水平相比,我国还是有差距的。我国在这方面起步较晚,对企业内部控制建设的推进发展于上
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