大江集团股份有限公司内部审计工作手册.doc

大江集团股份有限公司内部审计工作手册.doc

  1. 1、本文档共61页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
大江集团股份有限公司内部审计工作手册

大江集团股份有限公司 大江(集团)股份有限公司 内部审计工作手册 目 录 序言---------------------------------------------------------- 第(2-3)页 第一部分 《内部审计制度》-------------------------------------第 (4) 页 第二部分 内部审计具体规范 ------------------------------------第(8-21)页 1,内部审计具体规范第1 号——审计方案编制规范 ------------------(8) 2,内部审计具体规范第2 号——审计通知书规范---------------------(10) 3,内部审计具体规范第3 号——审计证据规范-----------------------(11) 4,内部审计具体规范第4 号——审计工作底稿规范-------------------(12) 5,内部审计具体规范第5 号——审计事项评价规范-------------------(13) 6,内部审计具体规范第6 号——审计报告编审规范-------------------(14) 7,内部审计具体规范第7 号——审计复核工作规范-------------------(16) 8,内部审计具体规范第8 号——审计文书处理规范-------------------(17) 9,内部审计具体规范第9 号——审计档案工作规范 ------------------(18) 10,内部审计具体规范第10号——任期经济责任审计办法--------------(19) 第三部分 内部审计实务指南-------------------------------------第(22-88)页 内部审计实务指南第1 号——流通业务及财务审计指南------------------(22) 附件一:流通业务内部控制制度要点指引--------------------------(30) 附件二:流通业务内部控制调查问卷------------------------------(37) 内部审计实务指南第2 号——工程预、决算审计指南--------------------(39) 内部审计实务指南第3 号——内部控制制度评价指南--------------------(43) 附件:各类交易业务错弊指引 -----------------------------------(50) 内部审计实务指南第4 号——货币资金收支结存审计指南----------------(56) 内部审计实务指南第5 号——结算业务审计指南 -----------------------(58) 内部审计实务指南第6 号——固定资产审计指南 -----------------------(60) 内部审计实务指南第7 号——成本费用审计指南 -----------------------(62) 内部审计实务指南第8 号——经济效益审计评价指南 -------------------(68) 内部审计实务指南第9号——任期经济责任审计评价指南-----------------(70) 内部独立审计工作规范手册 序 言 本序言旨在

文档评论(0)

aena45 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档