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- 2018-06-28 发布于福建
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附表1
工程决算会签单
项目名称: 201 年 月 日
施工单位 ******公司 施工内容 (合同承包范围或决算范围) 施工方决算
上报金额 人民币(壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾)万元整
¥(000,000.00元) 双方确认 决算金额 人民币(壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾)万元整
¥(000,000.00元) 财务预算部
审核意见 主管:
孙 勇 经理:
武新君 工程审计部意见 主管:
孟 鸽 副总:
李振东 集团(分管建设) 副总经理 意见 唐居龙 董事长 意见 李伟斌 注:会签后该单工程管理公司财务预算部、集团预算各留壹份。
附表2
结算审核认定表(结算范围) 合同名称(编号): ( ) 发包人: 承包人: 承包范围及内容: 序号 名称 审定金额 报送金额(元) 核减金额(元) 工程量(㎡) 单价(元/㎡) 合价(元) 1 2 3 4 5 8 9 确认结算造价 建设单位:(盖章) 施工单位:(盖章)
负 责 人: 负 责 人: 审 核 人: 日 期: 日 期: 附表3
工程结算申请表
工程名称 合同名称 及编号 申请结算 单位名称 申报结算 总金额 大写:人民币××元
小写:¥ 其中:土建工程 ¥ 安装工程 ¥ 变更及签证(土建) ¥ 变更及签证(安装) ¥ 完成情况、质量、工期评定 完成内容描述:(结算金额所含的施工内容) 完成内容确认: 完成内容确认: 质量自评:(合格与否) 质量评定: 质量评定: 工期描述:(开工日期,竣工日期,工期) 工期评定: 工期评定: 结算意见:(同意与否) 结算意见: 结算意见: 施工单位:(负责人签字盖章)
日期: 监理单位:(负责人签字盖章)
日期: 建设单位现场代表:
建设单位工程部经理:
日期:
施工单位工程结算申请、审核流程:
流程图:
施工单位申报所需资料:
2.1 《工程结算申请表》原件4份(集团财务部1份、管理公司财务预算部2份、管理公司档案室1份),详见附表3。此表需施工单位、总包单位、监理单位、建设单位签章,对工程完成情况、工程质量以及工期签署明确意见。
施工合同及中标预算或合同金额组成复印件1份(预算部1份)。
工程竣工验收报告、单项工程竣工验收报告、相关检测报告。原件4份(财务1份、预算2份、档案室1份)。
竣工验收资料、归档资料已全部移交并满足交档要求证明(相关人员签章)原件2份(预算1份、档案室1份)。
与总包方相关费用结清证明(如水、电费,双方签章)原件2份(预算1份、档案室1份)。
工程结算书及明细。(施工方签章)原件2份,(预算1份、档案室1份)。另需提供结算书电子版1份(广联达格式,包括结算书及明细、图形算量、钢筋算量)。
竣工图纸(三方签章)原件2份(预算1份、档案室1份)。
工作联系单、签证单、认质认价单及相关资料(与工程结算书相对应)。复印件1份(预算1份)。
甲供材数量统计表。(如有,施工方签章)原件3份(财务1份、预算1份、档案室1份)。
付款情况汇总统计表。(含顶账房款、甲方代缴费用,施工方签章)原件2份(财务1份、预算1份)。
以上申报资料的数量不含施工单位存档所需,如需存档,自行考虑。
2.13以上资料施工方申请日期以预算部签收日期为准,施工单位需对所报资料的准确性及完整性负责,自预算部签收之日起至出具《结算审核汇总认定表》期间,施工单位漏报的相关费用经落实后可进入结算,此后,施工单位的任何索赔将不被认可。
预算主管及财务预算副总工对结算初稿再次审核,解决争议中的专业性问题,对非专业问题提出解决意见
财务预算部项目负责造价员根据资料审核,核对,形成初稿,提出争议问题
施工单位申报,所需资料详见第2条
会签完成后建设单位盖章,集团预算部及工程管理公司存档
根据分管领导的意见再次修改结算书,定稿。出具《结算审核汇总认定表》,施工单位签章
根据预算主管及财务预算副总工意见修改结算书,将争议上报给分管领导集中解决
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