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  • 2018-06-27 发布于浙江
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2017年内控与风险管理体系评审报告

XX年内控与风险管理体系评审报告 编制: 审核: 批准: 2017年12月20日内控与风险管理体系评审报告2017年,公司风险管理与内部控制工作在股份公司的指导和公司领导的支持下,围绕公司经营目标,积极地把风险管理融入到公司经营管理去,取得了较好的成绩。2017年内控与风险管理体系建立和运行的基本情况2017年,XX公司按照股份公司总体工作部署,紧密围绕上级公司发展思路,准确把握公司面临的内部形势,健全公司全面风险管理,为内控与风险管理工作提供了有力的组织保障。按照股份公司要求,全面组织开展风险管理报告工作,确定了公司各单位年度重大风险,明确了风险管控责任,同时对2017年度风险管理工作进行了整体规划,明确了工作方向。深入开展月度风险评估,夯实了风险管理基础,尤其对于重大风险加强了防控。通过事件分析,揭示风险防控中存在的问题和薄弱环节,提出管理建议,进一步加强风险防控,将风险分析结果应用到持续提升精细化管理工作中,实现了风险管理和生产经营的有机结合,圆满完成了扬州公司2017年的全面风险管理工作。内控与风险管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性的结论2017年公司主要面临产品开发风险、质量管理风险、安全防暑及防汛的风险、供应商成本控制风险以及土地法律风险等风险。通过公司各部门单位、各级员工积极落实公司风险管控责任和风险防控措施,取得了很好的风险防控效果。简述2017年围绕

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