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会计信息化课件的项目十一 采购管理
项目十一 采购管理 采购管理-系统概述 采购系统初始设置 包括设置采购管理系统业务处理所需要的采购参数、基础信息及采购期初数据 采购业务处理 采购业务处理主要包括请购、订货、到货、入库、采购发票、采购结算等采购业务全过程的管理。可以处理普通采购业务、受托代销业务、直运业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务流程进行可选配置。 采购账簿及采购分析 提供各种采购明细表、增值税抵扣明细表、各种统计表及采购账簿供用户查询。同时提供采购成本分析、供应商价格对比分析、采购类型结构分析、采购资金比重分析、采购费用分析、采购货龄综合分析。 采购管理-系统概述 采购管理系统与其他系统的数据关系 采购管理-普通采购业务 普通采购业务处理 普通采购业务适合于大多数企业的日常采购业务,提供对采购请购、采购订货、采购入库、采购发票、采购成本核算、采购付款全过程管理。 图中虚线标注的是可选流程,实线标注的是必选流程。 如果是必有订单模式,则采购订单必选,且采购入库单、采购发票必须参照订单生成。 采购管理-普通采购业务 采购入库业务 按货物和发票到达的先后,将采购入库业务划分为单货同行、货到票未到(暂估入库)、票到货未到(在途存货)三种类型,不同的业务类型相应的处理方式有所不同。 流程对应 采购管理-普通采购业务 单货同行的采购业务 采购管理-普通采购业务 采购请购 采购请购是指企业内部各部门向采购部门提出采购申请,或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务的起点,可以依据审核后的采购请购单生成采购订单。在采购业务流程中,请购环节是可省略的。 采购请购单数据流程 : 采购管理-普通采购业务 采购订货 订货是指企业与供应商签订采购合同或采购协议,确定要货需求。供应商根据采购订单组织货源,企业依据采购订单进行验收。在采购业务流程中,订货环节也是可选的。 订货业务数据流程 : 采购管理-普通采购业务 采购到货 采购到货是采购订货和采购入库的中间环节,一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写,确定对方所送货物、数量、价格等信息,以到货单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。在采购业务流程中,到货处理可选可不选。 采购到货单可以手工录入,也可参照生成,数据流程 : 采购管理-普通采购业务 采购入库 采购入库是指将供应商提供的物料检验(也可以免检)确定合格后,放入指定仓库的业务。当采购管理系统与库存管理系统集成使用时,入库业务在库存管理系统中进行处理。当采购管理系统不与库存管理系统集成使用时,入库业务在采购管理系统中进行处理。在采购业务流程中,入库处理是必须的。 采购入库单是仓库管理员根据采购到货签收的实收数量填制的入库单据。采购入库单既可以直接填制,也可以拷贝采购订单或采购到货单生成。 入库业务数据流程 : 采购管理-普通采购业务 采购管理-普通采购业务 采购发票 采购发票按业务性质分为蓝字发票和红字发票;按发票类型分为增值税专用发票、普通发票和运费发票。 采购发票既可以直接填制,也可以从“采购订单”、 “采购入库单” 或其他的 “采购发票”拷贝生成。 采购发票业务数据流程: 采购管理-普通采购业务 采购管理-普通采购业务 采购结算 采购结算也称采购报账,在手工业务中,采购业务员拿着经主管领导审批过的采购发票和仓库确定的入库单到财务部门,由财务人员确定采购成本。在本系统中采购结算是针对采购入库单,根据发票确定其采购成本。采购结算的结果是生成采购结算单,它是记载采购入库单与采购发票对应关系的结算对照表。采购结算分为自动结算和手工结算两种方式。 自动结算是由计算机系统自动将相同供货单位的,存货相同且数量相等采购入库单和采购发票进行结算。 使用“手工结算”功能可以进行正数入库单与负数入库单结算、正数发票与负数发票结算、正数入库单与正数发票结算,费用发票单独结算。手工结算时可以结算入库单中部分货物,未结算的货物可以在今后取得发票后再结算。可以同时对多张入库单和多张发票进行报账结算。手工结算还支持到下级单位采购,付款给其上级主管单位的结算,支持三角债结算,即支持甲单位的发票可以结算乙单位的货物。 如果费用发票在货物发票已经结算后才收到,为了将该笔费用计入对应存货的采购成本,需要采用费用发票单独结算的方式。 采购管理-普通采购业务 采购结算数据流程 采购管理-普通采购业务 现付业务 当采购业务发生时,立即付款,由供货单位开具发票。 采购管理-普通采购业务 采购运费处理 采购管理-普通采购业务 暂估入库(货到票未到)的采购业务 暂估是指本月存货已经入库,但采购发票尚未收到,不能确定存货的入库成本,月底时为了正确核算企业的库存成本,需要将这部分存货暂估入账,形成暂估凭证。对暂估业务,系统提供了三种不同的处理方法
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