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- 2018-06-28 发布于湖北
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管理体系内审和管 理_评 审要点
管理体系内审和管理评审要点
一、管理体系内部审核
1.1 管理体系内部审核要点
内审的目的
审核管理体系的符合性、有效性
为改进管理体系创造机会
有助于外部审核
1.1.2 内审的性质
“质量管理工作大检查”
1.1.3 一般一年两次,至少一次;外审前应安排一次;出现严重不符合、重大质量事故、客户重大投诉时应追加审核。
1.1.4认可准则
管理体系文件
国家法律法规、行政管理文件
合同、协议等
1.1.5 内审的范围
全要素、全部门、全区域。但可分次进行,每年覆盖一遍。
1.1.6 内审的职责
质量主管负责策划和组织实施
评审组长负责制定审核计划
内审员具体执行审核计划
1.1.7 内审的结果
发现不符合并出具不符合报告
形成审核报告
留下审核过程和情况的记录
提出纠正措施并跟踪验证纠正措施的实施情况
1.1.8 内审的步骤
审核准备审核实施编制审核报告制定和实施纠正措施跟踪验证
1.2 管理体系内部审核的准备
1.2.1 例 ×××实验室年第一次内审计划
审核目的:审核管理体系的符合性、有效性;为改进管理体系创造机会;迎接外审。
审核范围:全部管理体系要素,本实验室所有部门及全体人员。
审核依据: ① 评审准则 ② 本实验室管理体系文件③ 有关法律法规
审核组成员:葛×(组长)、刘×(体系组),傅×、李×(技术组)
审核日期 年2月15日至17
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