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8.2.3 测量管理体系审核 1、条 款 计量职能应策划并进行测量管理体系审核,以确保其持续有效地实施和符合规定要求。审核的结果应报告给组织的管理层中受影响的部分。 应记录测量管理体系的审核结果和体系的所有更改。组织应确保立即采取行动以消除检查到的不合格及其原因。 2、审 核 要 点 1.是否策划并开展了体系审核,时机、频次和内容、人员情况等 2.审核结果和体系的所有更改是否形成记录。是否能确保立即采取行动以消除检查到的不合格及其原因。 3.审核情况是报告给管理层及相关部门 3、审 核 方 法 查: 体系内部审核结果和体系更改的记录(包括审核方案、审核计划、审核检查表、现场审核记录、不合格报告和审核报告等) 8.2.3 测量管理体系审核 8.2.4测量管理体系的监视 1、条 款 在构成测量管理体系的各个过程中,应监视计量确认和测量过程。监视应按照形成文件的程序和确定的时间间隔进行。 监视应包括确定所用的方法,方法中包括统计技术和它们的使用范围。 通过确保迅速发现存在的问题和及时采取纠正措施,测量管理体系监视应能提供防止偏离要求的机制。这种监视应与不符合规定要求所产生的风险相匹配。 测量和确认过程的监视结果和采取的纠正措施应形成文件以证明测量和确认过程持续地满足文件的要求。 2、审 核 要 点 1.是否制定了确定确认间隔的程序文件 2.对确认间隔是否定期进行了评审(必要时调整间隔) 3.不合格测量设备进行维修、调整或修改后是否重新评审了确认间隔 3、审 核 方 法 查: 1.计量确认间隔管理程序及实施情况的记录(计量确认过程管理程序5.2,测量设备初始确认间隔提出的原则规定) ) 2.确认间隔的评审记录(按文件要求查记录) 3.对不合格测量设备的确认间隔的评审记录     (先查是否有不合格测量设备,再查是否评审间隔) 1、条 款  在经确认的测量设备上,对影响其性能的调整装置进行封印或采取其它保护措施,以防止未经授权的改变。封印或保护装置的设计和实施应保证一旦改变将会被发现。 计量确认过程程序应包括当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时应采取的措施。 7.1.3设备调整控制 2、审 核 要 点 1 是否明确了测量设备封印管理 2 测量设备封印实施情况 3、审 核 方 法 查: 1测量设备封印管理程序(计量确认过程管理程序5.6) 2抽查几台需封印的测量设备看其封印的实际控制状况 (现场观察) 1、条 款 适用时,计量确认过程的记录应注明日期并由授权人审查批准以证明结果的正确性。 应保持并可获得这些记录。 计量确认过程记录应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求。 需要时,记录应包括: a). 设备制造者的表述和唯一性标识、型号、系列号等; b). 完成计量确认的日期; c). 计量确认结果; d). 规定的计量确认间隔; e). 计量确认程序的标识(见6.2.1); f). 规定的最大允许误差; g). 相关的环境条件和必要的修正说明; h). 设备校准引入的测量不确定度; i). 维护的详细情况,如调整、维修和修改等; j). 使用限制; k). 执行计量确认的人员标识; l). 对信息记录正确性负责的人员标识; m). 校准证书和报告以及其它相关文件的唯一性标识(如编号); n). 校准结果的溯源性的证据; o). 预期使用的计量要求; p). 调整、修改或维修后的校准结果以及要求时的调整、修改或维修前的校准结果。 7.1.4 计量确认过程记录 2、审 核 要 点 1计量确认过程记录内容的完整性和正确性 2计量确认过程记录保存和维护 3计量确认过程的授权人名单及实施情况 3、审 核 方 法 查: 1.计量确认过程记录目录及实际填写情况(完整性和正确性)(计量确认过程记录目录) 2.记录的信息内容是否符合所依据的技术文件要求 3.记录保存和日常管理情况(查实施情况) 4.计量确认人员名单及持证情况(可与记录对照审查) 7.2 测量过程  7.2.1 总则 1、条 款 应对作为测量管理体系组成部分的测量过程进行策划、确认、实施、形成文件和加以控制。应识别和考虑影响测量过程的影响量。 每一个测量过程的完整规范应包括所有有关设备的标识、测量程序、测量软件、使用条件、操作者能力和影响测量结果可靠性的其他因素。测量过程控制应根据形成文件的程序进行。 2、审 核 要 点 1是否对测量过程进行策划、确认、实施并形成了文件;是否识别和考虑了影响量。 2是否对每一个测量过程进行了规范;测量过程控制是否根据形成文件的程序进行 7.2.2 测量过程设计 1、条

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