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深圳市xx五金实业有限公司iso不合格品控制程序(doc 4)
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深圳市科鼎五金实业实业有限公司
第 1 版
第 0 次 修 改
不合格品控制程序 QP8.3-01
第1页 共4页
不合格品控制程序
文件编号: QP8.3-01
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审 核:
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分发编号:
受控印章:
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序
号
更改
单号
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节号
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更改人
更改日期
生效日期
备注
原文件更改
换页
2005年3月1 日实施
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不合格品控制程序 QP8.3-01
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1、目的
发现、控制不合格品,采取相应措施处置,以防不合格品误用。
2、范围
适用于进料、在制品、成品及顾客退货各过程中产生及发现的不合格品。
3、定义(无)
4、职责
4.1品保部负责不合格的发现,记录标识及隔离,组织处理不合格品。
4.2 生产部参与不合格品的处理。
4.3 生产部负责生产过程中不合格品的报告及管理。
4.4 物控部负责进料中不合格品与供应商的联络。
4.5 管理者代表负责不合格品处理的批准。
5、工作程序
5.1 不合格品的来源
进料检验时发现;
生产中自主检验时发现;
c.首件检验时发现;
d.巡检时发现;
e.工序完工检验时发现;
f.成品及库存品抽查时发现;
g.顾客退货复查时发现。
5.2 不合格品的记录、标识及隔离
5.2.1 品保部检验人员负责各过程中发现的不合格品的记录并标识。
5.2.2 物控部负责进料中不合格品的隔离。
5.2.3 生产部负责生产过程中不合格品的隔离。
5.2.4 仓库负责成品、库存品抽查及顾客退货复查不合格品的隔离。
5.3 不合格品的处置
5.3.1 进料检验中发现的不合格品,原则上应拒收,作批退处理。进货检验人员除在“进货检验报告”记录外,应填写“不合格品报告单”,转物控部送
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交供应商纠正处理, 并在“纠正和预防措施管制表”上加以登记,以便跟踪
管理。当进料不合格经评审判为全检合格品使用时,亦应通知供应商进行质量改善。
5.3.2 制造及成品中发现的不合格品,视其重要程度而定。一般不合格,责任单位人应分析原因,加以改进。重大不合格(如批废,特殊工序不合格等),检验员应填写“纠正和预防措施报告”,按“纠正和预防措施控制程序”处理。
5.3 不合格品的评审
5.3.1 不合格品的评审组织及评审实施
5.3.1.1本公司不合格品的评审人员,由品保部和生产部主管组成。重大不合格品处理结论,由管理者代表批准。
5.3.1.2 不合格品的评审结果:
进行返工,以达到规定要
经返修或不经返修作为让步接收
降级或改作他用
拒收或报废。
5.3.1.3 经返工、返修处置的不合格品,应重新检验。
5.3.1.4所有经评审的不合格品结果,均应在“不合格品处理报告”上加以记录。放行不合格品,应征得顾客同意。
5.4 交付后不合格品的处理
交付以后发生的不合格,市场部应对不合格品进行处理,可以是退货、换货、返修。同时品保部应针对以上不合格原因采取纠正措施。
6、相关质量文件及附件
6.1 《产品标识和可追溯性控制程序》 QP7.5-03
6.2 《纠正和预防措施控制程序》 QP8.5-01
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7、质量记录
7.1不合格品报告单 FM8.3-01-01
7.2不合格品处理报告 FM8.3-01-02
7.3废品单……………………………………………………FM8.3-01-03
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