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生产交付控制程序

标准编号 生效日期 200 版次 B版 生产交付控制程序 第0次修改 页码 1/4 1、目的 指导生产过程的控制工作,使生产过程处于受控状态,保证产品的及时交付。 2、范围 适用于装配分厂生产和交付的全过程的控制。 3、职责 3.1销售部负责提报市场需求计划和产品交付过程中的组织、联络和协调工作。 3.2生产部负责编制生产计划,并对计划完成情况进行监督与控制。 3.3分管生产副总经理负责批准生产计划。 3.4各生产单位负责生产计划的组织实施、过程控制,对生产过程工艺执行的正确性、准确性和产品的交期负责。 3.5技术部负责制定特殊过程相应的技术文件。 3.5质量部门组织实施生产条件的确认。 3.6设备动力部负责生产设备的有效运行。 3.7物料部负责生产用料的采购。 4、工作程序 4.1 生产计划的管理 4.1.1市场需求计划的制订 1)每月23日前,销售部根据订单需求及预测需求,整合需求计划,并在与生产部充分沟通的基础上,编制月度市场需求计划,经分管副总经理批准后分发至生产部; 2)当市场需求发生变化,销售部门需及时变更市场需求计划,变更计划经分管副总经理批准后,交生产计划部。 3)销售部门每周根据下周市场需求,结合月度市场需求计划、生产计划及实施情况,编制下周市场发货计划,下发至相关部门。 4.1.2生产计划的制订和分解 生产部依据市场需求计划、生产能力、产品库存、材料库存状况等,每月24日编制月度生产计划,报分管副总经理批准;生产部根据市场要求、生产能力,将计划分解并通过局域网发放至生产各相关部门。在必要时,总经理或授权人事前组织对资源和计划的调度和协调。 4.1.3计划的发放 标准编号 生效日期 200 版次 B版 生产交付控制程序 第0次修改 页码 2/4 1)生产计划直接发放部门:总经理、副总经理、生产车间、销售部、采购部门; 2)相关发放部门/人员可直接登录局域网查看。 4.1.4生产计划的修改 生产部接到市场需求计划变更通知后,同销售部进行必要的沟通,对原生产计划进行修订、变更,经生产部经理批准后通知相关部门。 4.2 生产条件控制 质量部门针对过程控制中的新变化、发生的异常情况或规定的确认时机组织进行生产条件的确认,对异常情况反馈相关部门和领导,保障生产过程处于受控状态。生产条件的确认包括: 1)工艺文件或作业指导书的确认:文件齐全、版本有效、规定明确、发放到位,生产人员能正确、全面的了解工艺要求、掌握操作技能。 2)设备或过程能力评价、分析:包括工装、设备、模具、检测仪器仪表和工具在内的生产手段,保证工艺装备水平、能力适宜。生产系统设备管理部门有计划的管理好设备,以保证所需的过程能力,即持续稳定的生产合格产品的能力。执行《检验和试验控制程序》、《监视和测量装置控制程序》。 3)质量管理人员指导生产人员正确开展过程自检互检工作,并执行专检,保证不合格的原料不投产,不合格的产品不转序,不合格的产品不出厂。执行《检验和试验控制程序》。 4)技术部门对生产环境的符合性进行确认,并做好规定的记录。需确认的生产环境包括:温度、湿度、清洁度、光照度等。 5)特殊过程:指对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。公司质量管理部门组织对生产过程进行分析,按照过程对产品质量的影响程度,将生产过程分为:特殊过程、关键过程和一般过程进行管理。生产计划部对关键和特殊过程按如下要求进行控制: a)规定特殊过程的评审和批准准则,除检验标准外,可规定样件或图片; b)对设备能力进行确认; c)对操作人员进行资格鉴定,持证上岗; d)制定并使用专用《作业指导书》; e)记录并保持人员资格鉴定和抽查记录; f)再次确认上述条件。 4.3 生产组织 各生产车间根据生产计划组织生产。 标准编号 生效日期 200 版次 B版 生产交付控制程序 第0次修改 页码 3/4 1)生产调度 生产车间使用随工单(或工作令)进行安排、调度生产,按批次组织生产,确保生产计划的完成。 2)投料 投产前的确认:各生产班组,依据物料清单内容,逐项确认,确保条件符合;并在随工单或工作令上注明相应物资的检验批号或货源号。不合格原料严禁投产使用,特殊情况应执行《不合格品控制程序》的让步接收程序。 3)生产加工 生产人员应严格按工艺要求进行生产操作,生产过程中认真进行自检和互检,按要求做好生产记录,执行《检验和试验控制程序》进行过程监测。生产过程中,执行5S生产要求实施生产。 4)产品标识 执行《生产过程产品追溯和标识管理办法》。 5)产品防护 产品在加工、搬运、贮存(包括仓库)、包装、运输等过程中,应按工艺要求做好产品的防护,防止产品受到损坏,执行《物料制品管理程序》。 6)各车间每日填报生产日报表,库房管理员填报当日库存情况,生产部对各车间的生产计划实施情况

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