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cop-pur-002 采购控制程序a1

泛达电子(苏州)有限公司 采购控制程序 编号:COP-PUR-002 版次: A/1 总页数:7 编制: 张曦 审核: 吴海涛 批准/日期:笹木定志/2006-11-08 封 面 A部分:页码状况 页次 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 版次 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 页次 版次 B部分:更改记录 页次 版次 文件更改前 文件更改后 更改日期 / A/0 / 新制 2006-5-5 2/6 A/1 《采购订单》、《购货单》或《采购订单A》 《采购订单》 2006-10-17 3/6 A/1 5.3 CopPur002Rc003 《购货单》 取消 2006-10-17 3/6 A/1 5.4 CopPur002Rc004 《采购变更单》 取消 2006-10-17 3/6 A/1 5.5 CopPur002Rc005 《采购订单A》 取消 2006-10-17 3/6 A/1 制作《采购变更单》 修改《采购订单》,并重新签核 2006-10-17 Page:1/1 泛达电子(苏州)有限公司 采购控制程序 编号:COP-PUR-002 版次:A/1 页次:1/6 1.目的 通过对采购过程进行有效控制,以保证物品能准确、及时地购回,满足工厂正常运作的需求。 2.范围 适用于自购物品的采购管制,包括原材料、生产辅助材料、零星采购、生产设备及设施等。 3.职责 3.1 各部门负责对各类物品需求提出,试用、样品确认,验收。 3.2 采购部负责各类物品的询价、议价、购买。 3.3 品管部负责原材料、生产辅助材料品质的检验。 4.程序 4.1请购依据 4.1.1 原材料、生产辅助材料 A、原材料 依据资材部的物料需求计划。 B、客户指定生产辅助材料 依据申购部门填写的《请购单》及所附带的工程部试产会议的相关记录、《辅助材料需求统计表》或客户需求提供相关的资料。 C、非客户指定生产辅助材料 依据工程部提供的E-mail或《内部联络单》或工程部提供的包装材料指引,安排合格供应商进行打样。采购部填写《样品评定报告》经、工程部、品管部确认合格,呈行政副总经理审批后,作为以后采购依据。(详情参考《MAN-PUR-009》)。 采购需求则由相关申购部门出具《请购单》以及所附带的《辅助材料需求统计表》或其他说明文件。 4.1.2 零星采购物品 依据各相关部门填写的《请购单》及所附带的可追朔性记录依据或其它说明文件。 4.1.3 生产设备、生产设备配件、生产仪器仪表及配套设施 依据相关部门所填写的《请购单》及所附带的可追朔性记录依据或其它说明文件。 泛达电子(苏州)有限公司 采购控制程序 编号:COP-PUR-002 版次: A/1 页次: 2/6 4.1.4 有涉及“RoHS”的物品,申购时请在《请购单》或《请购单》的附件加以标注“RoHS”的字样。 4.2 采购 4.2.1采购部对所需采购物品进行供应商开发、询价、比价及评估。 4.2.2采购部协助需求部门对需要试用类物品进行协调试用。 4.2.3采购部协助需求部门对需要进行样品确认物品跟踪协调处理。 4.2.4采购部将《采购订单》传真或E-mail分发供应商,并确认采购订单回复情况。 4.2.5采购部跟进《采购订单》的执行情况,送货情况及相关资料。 4.2.6采购部对境外采购物品,要求并协助报关部门进行报关处理。 4.2.7 有涉及“RoHS”的物品,采购在发放《采购订单》时,需加以标注“RoHS”字样。 4.3 收货 4.3.1原材料、生产辅助材料 由资材部仓库人员进行暂收及收货入库。 4.3.2零星采购物品 由《请购单》填写部门指定人员进行收货。 4.3.3生产设备、生产设备配件、生产仪器仪表及配套设施 由《请购单》填写部门指定人员进行收货。 4.3.4 有涉及“RoHS”的物品,在收货时,送货单上必须标注“RoHS”的字样, 4.4 验收 4.4.1 原材料、生产辅助材料 原材料、生产辅助材料,由资材部收货人员通知品管部进行检验,检验合格后由资材部收货入库。 4.4.2 零星采购物品 需要进行验收的零星采购物品,由《请购单》填写部门指定相应人员进行验收。 4.4.3生产设备、生产设备配件、生产仪器仪表及配套设施由《请购单》填写部门指定相应人员进行验收。 泛达电子(苏州)有限公司 采购控制程序 编号:COP-PUR-00

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