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cop-pur-002 采购控制程序a1
泛达电子(苏州)有限公司
采购控制程序
编号:COP-PUR-002
版次: A/1
总页数:7
编制: 张曦
审核: 吴海涛
批准/日期:笹木定志/2006-11-08
封 面
A部分:页码状况
页次
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
版次
A/1
A/1
A/1
A/1
A/1
A/1
页次
版次
B部分:更改记录
页次
版次
文件更改前
文件更改后
更改日期
/
A/0
/
新制
2006-5-5
2/6
A/1
《采购订单》、《购货单》或《采购订单A》
《采购订单》
2006-10-17
3/6
A/1
5.3 CopPur002Rc003 《购货单》
取消
2006-10-17
3/6
A/1
5.4 CopPur002Rc004 《采购变更单》
取消
2006-10-17
3/6
A/1
5.5 CopPur002Rc005 《采购订单A》
取消
2006-10-17
3/6
A/1
制作《采购变更单》
修改《采购订单》,并重新签核
2006-10-17
Page:1/1
泛达电子(苏州)有限公司
采购控制程序
编号:COP-PUR-002
版次:A/1
页次:1/6
1.目的
通过对采购过程进行有效控制,以保证物品能准确、及时地购回,满足工厂正常运作的需求。
2.范围
适用于自购物品的采购管制,包括原材料、生产辅助材料、零星采购、生产设备及设施等。
3.职责
3.1 各部门负责对各类物品需求提出,试用、样品确认,验收。
3.2 采购部负责各类物品的询价、议价、购买。
3.3 品管部负责原材料、生产辅助材料品质的检验。
4.程序
4.1请购依据
4.1.1 原材料、生产辅助材料
A、原材料
依据资材部的物料需求计划。
B、客户指定生产辅助材料
依据申购部门填写的《请购单》及所附带的工程部试产会议的相关记录、《辅助材料需求统计表》或客户需求提供相关的资料。
C、非客户指定生产辅助材料
依据工程部提供的E-mail或《内部联络单》或工程部提供的包装材料指引,安排合格供应商进行打样。采购部填写《样品评定报告》经、工程部、品管部确认合格,呈行政副总经理审批后,作为以后采购依据。(详情参考《MAN-PUR-009》)。
采购需求则由相关申购部门出具《请购单》以及所附带的《辅助材料需求统计表》或其他说明文件。
4.1.2 零星采购物品
依据各相关部门填写的《请购单》及所附带的可追朔性记录依据或其它说明文件。
4.1.3 生产设备、生产设备配件、生产仪器仪表及配套设施
依据相关部门所填写的《请购单》及所附带的可追朔性记录依据或其它说明文件。
泛达电子(苏州)有限公司
采购控制程序
编号:COP-PUR-002
版次: A/1
页次: 2/6
4.1.4 有涉及“RoHS”的物品,申购时请在《请购单》或《请购单》的附件加以标注“RoHS”的字样。
4.2 采购
4.2.1采购部对所需采购物品进行供应商开发、询价、比价及评估。
4.2.2采购部协助需求部门对需要试用类物品进行协调试用。
4.2.3采购部协助需求部门对需要进行样品确认物品跟踪协调处理。
4.2.4采购部将《采购订单》传真或E-mail分发供应商,并确认采购订单回复情况。
4.2.5采购部跟进《采购订单》的执行情况,送货情况及相关资料。
4.2.6采购部对境外采购物品,要求并协助报关部门进行报关处理。
4.2.7 有涉及“RoHS”的物品,采购在发放《采购订单》时,需加以标注“RoHS”字样。
4.3 收货
4.3.1原材料、生产辅助材料
由资材部仓库人员进行暂收及收货入库。
4.3.2零星采购物品
由《请购单》填写部门指定人员进行收货。
4.3.3生产设备、生产设备配件、生产仪器仪表及配套设施
由《请购单》填写部门指定人员进行收货。
4.3.4 有涉及“RoHS”的物品,在收货时,送货单上必须标注“RoHS”的字样,
4.4 验收
4.4.1 原材料、生产辅助材料
原材料、生产辅助材料,由资材部收货人员通知品管部进行检验,检验合格后由资材部收货入库。
4.4.2 零星采购物品
需要进行验收的零星采购物品,由《请购单》填写部门指定相应人员进行验收。
4.4.3生产设备、生产设备配件、生产仪器仪表及配套设施由《请购单》填写部门指定相应人员进行验收。
泛达电子(苏州)有限公司
采购控制程序
编号:COP-PUR-00
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