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- 2018-10-15 发布于福建
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完善企业内部控制的研究
完善企业内部控制的研究
[摘 要] 内部控制是保证企业会计工作有序进行的重要措施,也是加强会计基础工作的重要手段。应从企业内部控制内容、必要性、基本原则等环节制定科学的控制制度,从完善法人治理结构入手,建立经营者激励约束机制,建立健全企业内部控制体系设立完善的组织结构和权责分派体系,强化内部监督职能,提高团队综合素质,加快推进企业文化建设,切实保证内部控制制度在企业经营管理中发挥应有的作用,促进企业的健康发展。
[关键词] 内部控制;控制风险;法人治理结构;控制途径与措施
[中图分类号] F230 [文献标识码] B
随着经济不断发展和生产规模扩大、经济活动日趋复杂,企业面临的风险呈复杂化趋势,对企业内部生产经营活动进行控制和监管已成为各界共识,建立健全企业内部控制制度迫在眉睫。2010年4月15日,财政部证监会、审计署等五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》,配套指引包括《企业内部控制应用指引》(共18项)、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》。《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的发布标志着我国基本建成了既适应我国企业实际情况、又融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系。如何执行该规范,建立健全企业内部控制制度成为企业界需要迫切解决的问题。
一、现代企业制度中的内控机制分析
广义上的企业内控机制,是指企业为了
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