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GSPM001仓库作业指导书.doc
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批准人
签名
受控章
拟制
审批
批准
文件编号:
GS-PM-001
修订号:
00
页码:
1 of 7
文件名称:
仓库管理规定
一、 目的
确保物料及时准确地供应生产,并营造一个适宜的储存环境,提高保管与收发效率。
二、 适用范围
本公司物料(包括客户提供品)的入库、保管、出库及退库等仓库管理作业。
三、 职责
4.1仓库物料员:负责物料的签收、发放及保存;
4.2 1QC:负责来料的检验;
3采购部负责物料的采购。
四、 流程图
收货组待检仓
收货组待检仓
文件编号:
GS-PM-001
修订号:
00
页码:
2 of 7 I
文件名称:
仓库管理规定 |
4. 1收货工作流程
客户/采购提供P0 清单MC提供收货计划 清单
客户/采购提供P0 清单
MC提供收货计划 清单
退货单
货组查P0及核
与PO或收货计划不符通
―对收货计划 〉?
知采购/MC
相符
生产部A给出检验结果.开 來料验收入 库单》送检IQCPASS.TQC检验良品大仓来料短少良品退料 ?经IQC检验报废申淸单经领导审批
生产部
A
给出检验结果.
开 來料验收入 库单》送检
IQC
PASS.
TQC检验
良品大仓
来料短少
良品
退料
?
经IQC检验
报废申淸单经领导审批
报废
处理
来料不良
退香港仓库
文件编号:
GS-PM-OO1
修订号:
00
页码:
3 of 7
文件名称:
仓库管理规定
五、流程内容
5.1收货工作流程
5.1.1供应商按采购/客户通知送货到收货组,收货组根据供应商的送货单(送货单必须包含 有供应商名称,送货单单号,采购订单号,料号,物料名称,送货数量,送货日期等必备信 息)核查由釆购/客户提供的釆购订单(P0)和物控(MC)提供的〈〈收货计划〉>,如与资料 和符则进行实物点收,如与收货资料不符,即通知采购/物控,由采购/物控决定是否收 货,如收货,采购/物控需后补收货资料;
5.1.2收货人员根据核对无误后的<〈送货单〉〉进行物料点收,在点收前需要求供应商将” 先入先出月份标签”(由收货组提供)贴于物料标签上,并要求供应商按要求将物料摆 放在卡板上,皮不严重超过卡板讼宽度;每一~k板成贴上〈〈物料标示单〉〉(见附录一), 以明确所送物料的总数量及卡板数,点收物料时必须核对物料标签是否与〈〈送货单〉〉 的标示内容相符,物料标签应包含:供应商名称,物料编码(PN),送货批量,单件包装数 量,生产口肌送货口期;收货人员进行数量的点收,尾数必须进行现场全点,总箱物料 需进行抽点,对于贵重物料(如,PCBA, TC,电源,模块等)必须全点,如在现场点收中发现 物料短缺,需要求供应商现场确认,并更改〈〈送货单〉〉中的数量,由供应商签字确认,收 货人员确认点收无误后盖和应的收货章进行签收,签收后在〈〈收货记录登记表〉〉(见附 录二)中进行流水号的编排及供应商的信息登记;
5.1.3收货人员将点收后的物料摆放到待检区域(可指定待检区安排供应商摆放整齐),并打 印〈〈来料验收入库单〉〉(见附录三)送给TQC做为检料凭据,正常物料送检时间不能迟于 一小时内,紧急物料需在20分钟之内送检,〈〈来料验收入库单〉〉送给IQC时需做登记,必 须要求IQC将收到单据的日期和时间及签收人标清,对于物控通知的紧急物料,收到货 物后立即打单给1QC检验,并在〈来料验收入库单〉〉的中印上”急件”字样的章,以便 IQC优先加急处理,收货人员需跟进紧急物料的检验结果,
1.4 TQC接到收货组的〈〈来料验收入库单〉〉后应安排人员进行检验,了(^凭〈〈来料验收入库 单〉〉到待检区进行物料抽样,并将抽样后的物料在箱面上贴上”抽”字贴纸,以便追溯; IQC对于一般物料检验时间为24小时,紧急物料2小时内出结果,对于超出此时间的,收 货组应将其记录在案,并提报品质部进行改善;
文件编号:
GS-PM-001
修订号:
00
页码:
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文件名称:
仓库管理规定
IQC检验物料后出检验结果,一般有合格/加工选用/特采/退货/偏差接受等儿种状态, 对T1QC检验异常的物料,应提交MKB报告由品质部,PMC部,工程部,生产部,采购部等部 门根据生产实际情况做决定;
IQC将结果填于<〈来料验收入库单〉〉上后还给收货组,并在物料箱标示上贴上相应状态 贴纸或盖相成章,收货组收货员根据IQC给出的结果对物料分类处理,合格品或者特采 物料将〈〈来料验收入库单〉〉交于和应良品大仓(结构仓/半成品仓/电子仓)进行物料的
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