- 9
- 0
- 约5.76千字
- 约 4页
- 2019-01-07 发布于山东
- 举报
沈阳兴齐眼药股份有限公司定期现场检查报告.PDF
沈阳兴齐眼药股份有限公司定期现场检查报告
保荐机构名称:海通证券股份有限公司 被保荐公司简称:兴齐眼药
保荐代表人姓名:孔令海 联系电话:139-1815-2223
保荐代表人姓名:石迪 联系电话:136-7166-6494
现场检查人员姓名:石迪
现场检查对应期间:2018年1-11月
现场检查时间:2018年12月17 日
一、现场检查事项 现场检查意见
(一)公司治理 是 否 不适用
现场检查手段 (包括但不限于本指引第33条所列):
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √
3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内
容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整 √
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和本所相关业务规则履行职责 √
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息
披露义务 √
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相
应程序和信息披露义务 √
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √
(二)内部控制
现场检查手段 (包括但不限于本指引第33条所列):
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部
√
门 (如适用)
2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部
√
审计部门 (如适用)
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 (如适
√
用)
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计
√
部门提交的工作计划和报告等 (如适用)
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工
√
作进度、质量及发现的重大问题等 (如适用)
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题 √
等 (如适用)
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情
√
况进行一次审计 (如适用)
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计
√
委员会提交次一年度内部审计工作计
原创力文档

文档评论(0)