内部审核管理程序资料.docVIP

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  • 2019-02-14 发布于湖北
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内部审核管理程序资料

河北智谷电子科技有限责任公司 程 序 文 件 文件编号:ZG/CH-38 版 次:第 一 版 8.2.2内部审核管理程序 更 改 次:第0次更改 页 码:共 7 页 1 目的 组织建立并开展质量/环境/职业健康安全三合一管理体系(以下简称管理体系)运行状况的内部审核,验证管理体系是否达到规定要求,及时对存在的问题采取纠正措施,保证管理体系的有效运行。 2适用范围 本程序规定了公司内部审核(以下简称“内审”)的组织、职责、审核计划的编制、审核程序、审核报告和不符合的纠正要求。本程序适用于对公司管理体系的内审活动。 3引用标准 GB/T19001-2000质量管理体系——要求、GB/T24001——2004环境管理体系—要求及使用指南和GB/T28001——2001职业健康安全管理体系——规范。 4术语和定义 下列术语和定义适用于本程序 4.1审核 为获得审核程序证据并对其进行客观评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 注:内部审核,有时称第一方审核,由组织自己或以组织的名义进行,用于管理评审和其他内部目的,可作为组织自我合格盛名的基础。 4.2审核准则 一组方针,程序或要求 注:审核准则是用于与审核证据进行比较的依据。 4.3审核证据 与审核准则相关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 4.4审核发现 将收集到的审核证据对

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