- 1、本文档共59页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
; 我们是不是自弹自唱,却曲高和寡?
------“无作为”?审计地位被边缘化
我们是不是求全责备,却进退两难?
------“无方向”?思维观念受到局限
我们是不是奔波劳碌,却徒劳无功?
------“无成果”?职业能力令人怀疑
我们是不是尽职尽责,却如履薄冰?
------“无退路”?审计信任面临危机;前言-困惑;;;;内部审计管理;总目录;目录;目录;1.1 确定审计计划;1.2 明确审计重点;掌握业务流程和控制要求
研究审计步骤和方法
制定审计工作底稿
编制审计工作方案
;;;1.4 制定审计方案(续);1.5 审前工作程序;1.5 审前工作程序(续);;审计部门负责人;1.7 审计业务培训;排名;审计专业技术资格考试(职称考试)
审计署与人保部共同组织的资格考试
初、中级考试,高级考评结合
国际注册内部审计师(CIA)
世界各国唯一公认的内部审计资格
包括内部审计在治理、风险和控制中的作用;实施内部审计业务; 经营分析和信息技术;经营管理技术4门课程
国际信息系统审计师(CISA)
信息系统审计、控制与安全专业人员的权威认证
包括信息系统审计过程、IT控制与治理;信息系统获取、开发和实施、信息系统操作、维护与支付、信息资产的保护5部分 ;目录;2.1 审计实施阶段人员管理;;2.3 现场审计方法;符合性测试;;30;询问;观察;检查;监盘;函证;重新执行;穿行测试;2.4 收集审计证据;2.4 整理审计证据(续);2.5 充分有效沟通;41;2.6 审计质量控制;2.6 审计质量控制(续);目录;3.1 审计报告阶段人员管理;3.2 审计报告类型;3.3 审计报告程序;3.4 审计报告原则;49;;开门见山----直陈审计结论
抓住重点----管理层关心的问题
轻重有序----重要的先说;52;目录;4.1 整改相关责任;4.2 整改问题分类;4.3 整改工作内容;4.4 整改督导方法;目录;
1.重视发挥审计计划的指导作用
2.学会用简洁精练的语言有效沟通
3.站在被审计单位的角度换位思考
4.充分利用信息技术提高工作效率
5.加强行业经营及管理知识的学习
---国际内部注册审计师协会秘书长理查德.钱伯斯 2013年初
您可能关注的文档
最近下载
- 2024年秋新人教PEP版英语三年级上册全册教学课件(新版教材).pptx
- 围手术期肺功能的保护.ppt
- 智慧电厂数字化转型整体解决方案 [1460页Word].doc VIP
- 计算机维修工三级(高级)理论考试题库(单选题汇总).docx VIP
- 浙江省湖州市2023-2024学年八年级下学期期末考试英语试题(含答案及听力原文,无音频).pdf VIP
- 高血压患者服药依从性现状及护理干预.doc
- 中国各省市矢量地图素材课件课件.ppt
- 专业基础知识(给排水)考试试卷(共四套)含答案解析.pdf
- 2024年保健按摩师(高级)职业技能鉴定考试题库(含答案).docx
- 中国传统文化概论(第三版) 课件 第五章 中国传统陵寝.pptx
文档评论(0)