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- 2019-03-07 发布于广东
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财务账务处理不及时整改
卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政
局财务工作检查的要求,和提出的整改意见。我单位对检 查中涉及到的问题 进行了认真的整改和完善。
一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证
中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对,并补全了
凭证。并对所有的原始凭证进行了检查,做了细致的
分析,及时纠正了错误。保证了凭证的 真实合理有效。
二、建立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现
的财务章、名章的保管问题,我单位已经将两章分开保管, 专人负责。
还建立健全了单位内部控制制度,加强了相关票据、
财务章的管理。并组织相关财务人员学
习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审
批人员相互制约、权责明确。严防在工 作中出现纟比漏。
三、今后财务工作
通过此次财务检查指导,使我单位受益匪浅,及时纠
正了工作中出现的问题。今后我们
一定按照《会计法》的要求,不断完善财务工作。做
到合理合法、严谨认真、不出差错。并
及时自查,认真审核。明确责任抓好落实,从而保证
今后单位财务工作的顺利进行。篇二:
财务整改报告财务部整改报告 集团公司领导:
XX年,aaaa财务部在工作中发生一些错误,均因工作
人员能力有限,导致错误后果,
经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查,
有许多内容不符合规定并有重大纱匕漏,
需要立即整改,在集团财务中心的指导和督察下,我
部
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